你好,這個按收入配比原則,沒有收入先不確認成本
1.開具發(fā)票時:借應收賬款/銀行存款,貸工程結算,應交稅費。 2.項目工資計提工資時:借工程施工-人工費,貸應付職工薪酬-工資。 3.收到材料發(fā)票時:借工程施工-材料費,貸銀行存款/應付賬款。 4.確認某項目成本毛利時:借主營業(yè)務成本(‘’工程施工-人工費+工程施工-材料費+工程施工-其他費用‘’之和),工程施工-合同成本-毛利(主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本的金額)貸主營業(yè)務收入(工程結算金額) 5.工程施工(所有二級科目金額)和工程結算金額沖抵,具體依照那個科目金額?是兩個金額分別是一致的?←工程完工時相當于不做了就互沖?
如果沒有收入,但是有人工費或者材料費,月末確認項目成本,借主營業(yè)務成本500000,貸工程施工-人工費180000,工程施工-材料費320000?
裝飾工程公司的內賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算
注冊資本1000萬,之前實繳了300萬,最近又收到投資款100萬,這100萬需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉讓了,找了一個人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時候備注的往來款,我是不是記到其他應付其他應收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學的是未來凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
老師,我們公司自己采購的牛肉面,發(fā)給員工,視同銷售嗎?我們是集團下屬企業(yè)負責內勤,有小超市
老師您好,想問下,現(xiàn)金流量表與資產負債表和利潤表有沒有什么勾稽關系?如果有資產負債表和利潤表,根據這里面的數(shù)據如何做現(xiàn)金流量表呢?
合作社23年24年有些成本費用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對方開過來了,還能用嗎
老師,關聯(lián)單位之間的進項票不能加計抵減,如果取得一張關聯(lián)進項票20萬,那附表四調減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項,錯在哪里
老師 我是代賬會計 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
比如這個月開票了就確定了收入,就可以確認成本了?如果確認了收入但是沒有材料費,借主營業(yè)務成本,工程施工-人工費,貸主營業(yè)務收入? 如果這月開票,人工費和材料費都沒有,但是次月有人工費和材料費,月末確認成本的分錄又是什么?
你好,本月有開票確認收入的話,成本需要暫估的,分錄是: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估
然后收到發(fā)票的金額與暫估金額不一致怎么弄?分錄又是?
你好,分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 借主營業(yè)務成本 藍字 貸工程施工-人工費 藍字 工程施工-材料費 藍字