您好,沒有付款可以計(jì)提工資。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)付職工薪酬
老師您好,請(qǐng)問下我們是工程咨詢公司,主要是做土地規(guī)劃這塊,我們成本就是人工,打印資料,打點(diǎn)相關(guān)項(xiàng)目人員,我們這個(gè)月開票200多萬,但是沒有收到成本票,我們想暫估成本請(qǐng)問怎么做分錄,后期收到發(fā)票又怎么做分錄更為準(zhǔn)確呢?
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
老師早上好 我是勞務(wù)公司的 我請(qǐng)教下第二季度開出發(fā)票后還有很多人工工資沒有付款 導(dǎo)致收入跟成本相差太大 這樣話我就得多交稅了 現(xiàn)在是想做暫估成本 我要怎么做呢?要什么資料?怎么做分錄?
老師,建筑勞務(wù)公司,給私人轉(zhuǎn)款金額超大,沒有發(fā)票進(jìn)來,導(dǎo)致于企業(yè)所得稅很多,又不交,我做暫古成本也越來越大,我都不敢做了,我問老板要票,老板讓我結(jié)轉(zhuǎn)成本,我這沒票怎么能入成本??!我不做了,老板說還是讓我做,我就寫一分關(guān)于這些稅法觸犯后,會(huì)有什么樣后果,這些后果他已知曉,到還是強(qiáng)烈要求打白條人工費(fèi)入成本,這件事,讓他簽字,以后出事了,我拿出來他簽字的東西,我可以洗脫嗎?還是就是寫這樣的模板有嗎?
老師請(qǐng)問一下這個(gè)賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤(rùn)就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤(rùn)都負(fù)了
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
計(jì)提工資?我們是勞務(wù)公司 付工人那些是直接記成本了 哪種暫估成本的是怎么做?
您好,不計(jì)入應(yīng)付職工薪酬就計(jì)入應(yīng)付賬款,看您和勞動(dòng)者關(guān)系
暫估成本的時(shí)候需要什么材料嗎
您好,只要需要計(jì)提的依據(jù),收入成本配比資料
老師 不是很理解 之前也沒有做過勞務(wù)的 依據(jù)是什么
您好,就是權(quán)責(zé)發(fā)生制需要支付的工資表等
如果叫他們?nèi)ゴ_回來 是不是就不用做工資表了?
您好,是的,您的理解非常正確
摘要寫計(jì)提勞務(wù)費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 還是應(yīng)付賬款 這樣可以嗎
您好,應(yīng)付賬款更合理
好的 謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持