你好這個專票不含稅填寫2行 普通發(fā)票不含稅填寫3行,1行等于2%2B3 ,這個是不是都是1%? 那這個對應1行乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列
小規(guī)模企業(yè)公司,季度開票超過45萬,有稅務代開的專票,和自己開的普票,納稅申報都應該填哪個表,第幾行呢,北京。麻煩老師寫詳細點,謝謝。
請問老師,小規(guī)模企業(yè),有代開的專票,稅款當時就扣了,有自開的普票,合計超過季度45萬了,申報表應該怎樣填,能告訴都填第幾行嗎?謝謝老師。
老師,小規(guī)模企業(yè)在三季度開的票超過了45萬(普票加專票),稅率是1%,請問普票做2%的減免時在申報表上應該填在哪一欄
老師您好,小規(guī)模納稅人。季度申報。有代開專票,也有自開普票,超過45萬了。專票當時扣了城建稅,都是按照7%扣的,現(xiàn)在申報城建稅,系統(tǒng)已經(jīng)改成1%,請問怎么辦?
請問老師,小規(guī)模納稅人,更正申報2021年4季度增值稅,開過專票和普票,還有未開票收入,那么我的專票部分是不是填寫在第二行,普票部分填寫在第一行,未開票部分+專票+普票合計填寫在第一欄,未開票部分不單獨反映?按季度申報,已超45萬
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
是的老師,稅率都是1。是不是專票加普票加起來超過不含稅的45萬就行吧,而不是只有普通發(fā)票超過45是吧老師?
合計不超過45萬,普通發(fā)票免,填寫10欄,專票填寫2行等于1行,對應1行乘以2% 填寫減征額和減免表2.3.4列