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付了房租但是沒收到發(fā)票,下半年才會收到,怎么做分錄

2021-07-11 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 17:48

同學(xué)您好,您可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后按月先暫估房租入賬,以后來了發(fā)票再沖減暫估

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 17:50

能直接借預(yù)付賬款,貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 17:51

預(yù)付賬款也可以,不過一般是這用于預(yù)付貨款的

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 17:56

為什么是其他應(yīng)收款

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 18:16

在嗎 ,老師

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齊紅老師 解答 2021-07-11 18:51

就是對方欠您錢或發(fā)票的

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 18:54

我們這個是一次性付清的,5月份付了一部分房租,6月份又把剩下的都付了,怎么按月暫估?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 19:41

就平均每月的房租記入當(dāng)月的成本費(fèi)用

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 19:43

分錄怎么寫,后面拿到發(fā)票又怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-11 19:45

付款的時候,借其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款貸銀行存款 暫估的時候,借成本費(fèi)用科目貸其他應(yīng)付款——暫估收到發(fā)票的時候,成本費(fèi)用科目負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款——暫估負(fù)數(shù),借成本費(fèi)用科目貸其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 19:49

為什么是其他應(yīng)付款,成本費(fèi)用科目具體是記入什么科目

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齊紅老師 解答 2021-07-11 20:01

是貨款以外的款項(xiàng)記入其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-07-11 20:02

具體看您的房租是用于哪里的,

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快賬用戶2800 追問 2021-07-11 20:04

房租用于放貨物什么的,那是記入哪

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齊紅老師 解答 2021-07-11 20:06

那您可以計入管理費(fèi)用

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同學(xué)您好,您可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后按月先暫估房租入賬,以后來了發(fā)票再沖減暫估
2021-07-11
借預(yù)付賬款貸,銀行存款幾月份開始租賃
2021-07-12
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后按月攤銷房租 發(fā)票可以當(dāng)月當(dāng)月攤銷憑證后面
2021-01-08
您好!收到發(fā)票把發(fā)票附到記賬憑證后面即可。
2021-03-05
你好,沒有收到發(fā)票,正常納稅調(diào)增就可以了,已經(jīng)做了管理費(fèi)用是吧?
2024-03-18
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