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去年把管理費用計入了無形資產(chǎn),今年應(yīng)該怎樣沖回?。繘]有攤銷

2021-07-11 14:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-11 14:58

您好,借以前年度損益調(diào)整,借無形資產(chǎn)(紅字)

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快賬用戶9009 追問 2021-07-11 14:59

借利潤分配-未分配利潤貸無形資產(chǎn)

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快賬用戶9009 追問 2021-07-11 14:59

這樣對不對的

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快賬用戶9009 追問 2021-07-11 15:00

你怎么兩個都是借

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齊紅老師 解答 2021-07-11 15:00

您好,是不對的,借無形資產(chǎn)(紅字)

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快賬用戶9009 追問 2021-07-11 15:01

借以前年度損益調(diào)整,借無形資產(chǎn)(紅字)

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快賬用戶9009 追問 2021-07-11 15:01

兩個借是什么意思呀,完全看不懂了

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齊紅老師 解答 2021-07-11 15:05

您好,就是做更正處理,減少無形資產(chǎn),增加費用

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您好,借以前年度損益調(diào)整,借無形資產(chǎn)(紅字)
2021-07-11
借累計攤銷 貸利潤分配未分配利潤
2024-06-04
調(diào)整以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計攤銷 借:年初未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-28
關(guān)鍵是金額大不呢?
2022-12-09
同學(xué)您好,那您后來無形資產(chǎn)有沒有攤銷
2021-07-11
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