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老師您好,小規(guī)模納稅人去年將管理費(fèi)用錯(cuò)計(jì)入了無形資產(chǎn),后續(xù)未攤銷,請(qǐng)問今年怎么處理呢

2022-07-13 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-13 16:17

同學(xué)你好,賬務(wù)進(jìn)行更正就可以了。借以前年度損益調(diào)整 貸無形資產(chǎn)

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快賬用戶xgxs 追問 2022-07-13 16:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-13 16:27

不用客氣,祝你學(xué)習(xí)順利

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快賬用戶xgxs 追問 2022-07-13 16:30

不好意思,想再問一個(gè)問題,請(qǐng)問我現(xiàn)在補(bǔ)提去年的無形資產(chǎn)攤銷,分錄應(yīng)該怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-07-13 16:36

借以前年度損益調(diào)整? ?貸累計(jì)攤銷

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同學(xué)你好,賬務(wù)進(jìn)行更正就可以了。借以前年度損益調(diào)整 貸無形資產(chǎn)
2022-07-13
你好! 半年后開始建廠房,做攤銷分錄: 借:在建工程…無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2022-01-15
您好,開票收入通過“以前年度損益調(diào)整”把主營業(yè)務(wù)收入替換掉,去年確認(rèn)無票收入的分錄紅沖,再按開票金額做,比方說去年是
2021-10-25
借固定資產(chǎn)資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-22
同學(xué),你好 你是沒有入賬嗎?
2022-04-10
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