同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵減稅額 ? ? ?貸:其他收益
請問老師稅控盤的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
支付航天信息稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,你好稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)免稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,信息技術(shù)服務(wù) _網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi),怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師好!請教一下才發(fā)現(xiàn)24年12月份把公司還款鄧涌60萬計(jì)入了:其他應(yīng)付款-鄧涌借方60萬負(fù)債表上顯示在預(yù)收賬款其實(shí)是應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應(yīng)付款的貸方名字重復(fù)了導(dǎo)致記錯(cuò)了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎樣調(diào)整?
老師,外購的固定資產(chǎn)或者是外購的用于生產(chǎn)固定資產(chǎn)的工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
用友軟件,想調(diào)去年的賬,怎么操作???具體步驟是啥?
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個(gè)價(jià)格800元,我這個(gè)用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
請問老師,集團(tuán)內(nèi)部的借款支出,必須滿足實(shí)際支付和取得發(fā)票。兩個(gè)條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
管理費(fèi)用明細(xì)是啥,第二個(gè)分錄不懂,麻煩老師解答一下
明細(xì)是服務(wù)費(fèi)啊 第二個(gè)分錄? ?是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的意思
是用庫存現(xiàn)金付款的
是小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有其他收益
這個(gè)就把銀行存款換成庫存現(xiàn)金? 就可以了
第二個(gè)分錄可以做成借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用不
是小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有其他收益
這樣的話? 貸方可以用營業(yè)外收入的
借方是應(yīng)交稅費(fèi)——抵減稅額,成負(fù)數(shù)紅字為啥減少了稅額,貸方營業(yè)外收入明細(xì)是啥
不是啊? ? 這個(gè)是抵減增值稅的 營業(yè)外收入明細(xì)? ?可以是政府補(bǔ)助之類的
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
這個(gè)是別的會(huì)計(jì)學(xué)堂老師解答的,我們一直也這樣做分錄。你是不不知道不懂別亂回復(fù)別誤導(dǎo)別人了
這個(gè)的話 也是可以的