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老師想問下,收到了中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,怎么樣做賬???顚S玫?,用于設(shè)備,是先花錢買了設(shè)備,然后這個(gè)撥款才到的, 我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在怎么做賬呢?

2021-07-10 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-10 16:09

借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入

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快賬用戶3725 追問 2021-07-10 16:21

老師,那這個(gè)不用記入遞延損益是嗎,也不用專項(xiàng)應(yīng)付款

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快賬用戶3725 追問 2021-07-10 16:24

借銀行存款 貸固定資產(chǎn) 還有老師和我說,收到錢,這么做,這是啥意思

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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:31

不用的,你是小企業(yè)準(zhǔn)則小企業(yè)準(zhǔn)則,直接放到營業(yè)外收入就可以了。

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快賬用戶3725 追問 2021-07-10 16:45

好的,那固定資產(chǎn)就正常提折舊就行了唄,也不用放專項(xiàng)應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:48

對了對了,這些你正常折舊處理就可以了。

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快賬用戶3725 追問 2021-07-10 16:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-10 16:50

不客氣,祝你工作愉快。

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借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入
2021-07-10
你好 借:無形資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
2023-08-07
同學(xué)你好 ,是做為專項(xiàng)資金,1、取得:借:銀行存款下設(shè)明細(xì)----招商引資專項(xiàng)資金,貸:營業(yè)外收入-招商引資專項(xiàng)資金,2、使用時(shí) ,借:*****資 產(chǎn)----**設(shè)備, 貸:銀行存款下設(shè)明細(xì)----招商引資專項(xiàng)資金
2022-01-03
你好,實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2021-09-15
?你好? ? 比如 如果你收到的專項(xiàng)基金符合規(guī)定,應(yīng)作處理: 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2021-07-06
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