同學(xué), 從業(yè)務(wù)實質(zhì)出發(fā)的,從業(yè)務(wù)中來到業(yè)務(wù)中去,對于公司購買禮品贈送、招待客戶的行為,我們可以判斷是否在現(xiàn)場消費使用,比如購買煙酒茶葉等,用于現(xiàn)場招待了,那就應(yīng)該計入業(yè)務(wù)招待費,如果購買煙酒茶葉等禮品直接用于贈送客戶了,那就要視同銷售。
請問,公司購進散裝茶葉,自己包裝成禮盒后銷售給客戶。比如一大盒里裝101小袋茶葉。當(dāng)客戶面打開一小袋現(xiàn)場沖泡一袋客戶品嘗后再購買整袋。包裝禮盒價格也不便宜。請問,包裝禮盒費用應(yīng)構(gòu)成茶葉禮盒的成本,還是作為銷售費用好。如想分攤進成本,這樣計算對不對。如禮盒進價200元每個,內(nèi)裝101袋茶葉,共20.2斤,每斤茶葉進價100元。那么茶葉禮盒成本就是2220元每盒,每斤茶葉成本109.9元。應(yīng)分攤進成本好,還是進費用好。另外,如果從國外購進品牌服裝在國內(nèi)銷售,國外購進的哪些票據(jù)可以作為成本稅前扣除。如果是委托代理機構(gòu)代理報關(guān)進口的話,進口增值稅繳款書的納稅人是代理公司,那我們可以作為完稅憑證么?如不行,如何操作,謝謝
某農(nóng)機廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): 1. 購入農(nóng)機專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。 2. 向小規(guī)模納稅人購入電吹風(fēng)200個,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。 3. 將100個電吹風(fēng)獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶. 4. 接受其他農(nóng)機廠委托代加工農(nóng)機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費2260元。 5. 銷售農(nóng)機取得不含稅收入120000元。 要求:如果你是稅務(wù)會計,你能核算出該農(nóng)機廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?(寫出計算過程)
公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個算做業(yè)務(wù)招待費費,還是要視同銷售?另外需要處理個稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?
購進吹風(fēng)機一臺,三千多元的。送禮給客戶。請問是入招待費嗎????另外,這種需要禮同銷售,需要繳納增值稅嗎???
某農(nóng)機廠2019年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購入農(nóng)機專用零件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅價款100000元。2.向小規(guī)模納稅人購入電吹風(fēng)200個,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票一張,注明價款4000元,增值稅240元。3.將100個電吹風(fēng)獎勵給職工作福利,100個作為禮品贈送給客戶.4.接受其他農(nóng)機廠委托代加工農(nóng)機一臺,對方提供材料價值4000元,本廠收取加工費2260元。5.銷售農(nóng)機取得不含稅收入120000元。要求:如果你是稅務(wù)會計,你能核算出該農(nóng)機廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額嗎?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
如果視同銷售的話,會計分錄怎么做呢?
同學(xué) 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費
好的,謝謝
<請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請評分五分,共同學(xué)習(xí)進步>