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公司外購奢侈包包送客戶,有收到普票,請問這個(gè)算做業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi),還是要視同銷售?另外需要處理個(gè)稅代扣代繳嗎?也不知道客戶的身份證信息之類的,如何處理?

2021-03-05 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-05 12:14

你好 這個(gè)是個(gè)人嗎 可以直接做招待費(fèi)

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快賬用戶9312 追問 2021-03-05 12:18

收到的是買包的發(fā)票,送給個(gè)人,做招待費(fèi)還需要代扣代繳個(gè)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 12:19

需要 按偶然所得繳納

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快賬用戶9312 追問 2021-03-05 12:21

那不知道客戶身份證信息之類的該怎么處理呢

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快賬用戶9312 追問 2021-03-05 12:22

送給客戶再去問人家這些信息不妥該怎樣避免呢

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齊紅老師 解答 2021-03-05 12:28

只能 不交 但是稅務(wù)局要求嚴(yán)格的就得要求你們企業(yè)補(bǔ)

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快賬用戶9312 追問 2021-03-05 12:31

企業(yè)補(bǔ)的這個(gè)稅能在稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:05

做招待費(fèi) 按招待費(fèi)的比例

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你好 這個(gè)是個(gè)人嗎 可以直接做招待費(fèi)
2021-03-05
同學(xué)你好 1.對的都可以選一般技術(shù)的 2.是的,可以抵扣 3.對的 4.需要他們?nèi)ザ惥执_發(fā)票的 5.可以抵的哦
2021-03-08
公司購買稅控設(shè)備,借管理費(fèi)用,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,然后怎么做這個(gè)沖減增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用,但是這筆分錄是不是需要再報(bào)稅期減免了這筆費(fèi)用后再做這個(gè)分錄呢? 是的,您的理解是正確的。 假如小規(guī)模季度本身不超30萬不用交增值稅,那么這個(gè)稅控盤的費(fèi)用就永遠(yuǎn)都不能減免了嗎? 對,沒有就不能抵減了
2020-09-17
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你想解決什么問題?會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算企業(yè)所得稅還有計(jì)算什么增值稅之類的?
2020-12-23
1.要記賬的,您這不作為庫存處理,直接確認(rèn)收和結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.這個(gè)您是按出口處理,增值稅是免稅的 3.您這境內(nèi)不涉及增值稅,您境外交的正常走稅費(fèi)科目就行
2022-09-22
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