你好1月開(kāi)始攤銷的,購(gòu)買當(dāng)月
老師 無(wú)形資產(chǎn)攤銷時(shí)點(diǎn)有點(diǎn)懵 1.1-1.31日這個(gè)期間購(gòu)買 什么時(shí)候開(kāi)始攤銷?哪個(gè)時(shí)點(diǎn)是在1月 哪個(gè)是在2月? 還有處置時(shí)12月31日處置當(dāng)月不算對(duì)么?
老師,計(jì)算分析第一題,我把甲乙的資料梳理寫出來(lái) 我有點(diǎn)不明白的是,合同簽訂日,,6.月10號(hào),完成處置手續(xù)6月30號(hào), 這里面有金融資產(chǎn)和非金融兩類債權(quán)人在入賬時(shí),金融資產(chǎn)按什么時(shí)間的公允入賬, 債權(quán)人受讓這些資產(chǎn)時(shí),要把金融資產(chǎn)的先扣掉,在按比例分?jǐn)?,這個(gè)時(shí)候扣的是什么時(shí)間的公允,我就兩個(gè)公允點(diǎn)分不清楚,
l)2016年12月1日,以銀行存款300萬(wàn)元購(gòu)入一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。該無(wú)形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限為10年,其他采用直線法攤銷該無(wú)形資產(chǎn)。(2)2018年12月31日對(duì)該無(wú)形資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試時(shí),該無(wú)形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值是190萬(wàn)元,公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的金額為180萬(wàn)元。減值測(cè)試后該資產(chǎn)的使用年限不變。(3)2019年4月1日,將該無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外出售,取得價(jià)款260萬(wàn)元并收存銀行(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。19年前三個(gè)月無(wú)形資產(chǎn)攤銷金額怎么算
公司 1. 12月支付林權(quán)流轉(zhuǎn)費(fèi)給山場(chǎng)的村民,林權(quán)流轉(zhuǎn)期限是從2023年1月1日-2052年12月31日,但是還沒(méi)收到發(fā)票,也還沒(méi)有林權(quán)證,要做無(wú)形資產(chǎn)嗎? 2.支付受托方協(xié)助我司辦理造林及護(hù)育林權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi) 老師,我就糾結(jié)現(xiàn)在林權(quán)流轉(zhuǎn)時(shí)間是從1月開(kāi)始,1月是不是要入無(wú)形資產(chǎn)? 是不是要等到有發(fā)票和林權(quán)證才入無(wú)形資產(chǎn)嗎? 等到發(fā)票和林權(quán)證來(lái)時(shí),時(shí)間就不是1月,這樣會(huì)對(duì)做賬和攤銷有影響嗎?
老師,我們有一個(gè)藥品批件,在我們賬上形成了無(wú)形資產(chǎn),每個(gè)月攤銷,現(xiàn)在要出售這個(gè)批件,我們簽訂的是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同??偨痤~1000萬(wàn)元,現(xiàn)在收到300萬(wàn),我們?cè)趺醋鲑~是處置無(wú)形資產(chǎn)做嗎?那什么時(shí)候停止攤銷
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬(wàn)租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開(kāi)了3.3萬(wàn)的發(fā)票 我想問(wèn)下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開(kāi)專票是幾個(gè)點(diǎn)?。?/p>
您好老師,我公司老板的丈夫也開(kāi)了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來(lái)回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來(lái)做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬(wàn),賬里面沒(méi)做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開(kāi)發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
老師,早上好!問(wèn)一下,以個(gè)人名義去稅務(wù)代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票要交哪些說(shuō)?
所以1月只要是1.31包含1.31都是1月攤銷對(duì)么?然后12.31之前包含12.31都不攤銷
我理解的對(duì)么老師
是的,你的理解是正確的
好的 謝謝老師
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