你好 您好,對(duì)的,先按五元交印花稅,后面再按實(shí)際金額交。
產(chǎn)品在銷售時(shí),價(jià)格暫時(shí)無法確定。軟硬件在簽合同時(shí),能備注總價(jià)占比多少來簽訂合同嗎?這樣,我們退稅時(shí),是否不影響
有些合同在簽訂時(shí)無法確定計(jì)稅金額可在簽訂時(shí)按定額¥5貼花這里合同包括購銷合同嗎?
在實(shí)際工作中申報(bào)印花稅是按什么申報(bào),有些人說按開出發(fā)票的金額,有些人說按簽訂的合同,有些人說只按簽訂的銷售合同,購買合同不用管。
公司與甲方簽訂的合同(包括勞務(wù)分包合同、機(jī)械租賃合同、材料采購合同、銷售合同等等)雙方均要按合同約定金額繳納印花稅?這個(gè)發(fā)票的方向沒有關(guān)系吧?也就是發(fā)票是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)沒關(guān)系?
請(qǐng)問 我們這個(gè)沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
開票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請(qǐng)問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師購銷合同可以嗎?
還是這個(gè)特指某幾簽合同?
購銷合同需要繳納印花稅。合同上沒有金額的。暫按五元繳納。