你好 ;是的。都要涉及印花稅的 ;? 是的。對(duì)的話 。 你開(kāi)出去是 銷項(xiàng)稅。 你收到發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)稅的??
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫(xiě)一般計(jì)稅,甲供材。我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問(wèn)1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來(lái)能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開(kāi)票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
就是別人承包了一個(gè)燒烤餐廳景觀項(xiàng)目,他們沒(méi)干這個(gè)項(xiàng)目,又把這個(gè)項(xiàng)目分包給了我們,和我公司簽訂了一個(gè)工程施工分包合同,這個(gè)合同里面寫(xiě)的是包工包料,也明確了稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那我公司給甲方開(kāi)工程服務(wù)可以嗎?我們?cè)谶@個(gè)項(xiàng)目中購(gòu)進(jìn)的家具 、烤爐 、涼亭、陽(yáng)光房等這些成本票我入在什么科目?可以直接入在合同履約成本-材料科目嗎?
公司與甲方簽訂的合同(包括勞務(wù)分包合同、機(jī)械租賃合同、材料采購(gòu)合同、銷售合同等等)雙方均要按合同約定金額繳納印花稅?這個(gè)發(fā)票的方向沒(méi)有關(guān)系吧?也就是發(fā)票是銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)沒(méi)關(guān)系?
甲公司購(gòu)買一套需要安裝的設(shè)備,簽訂了購(gòu)銷合同,該設(shè)備價(jià)款為500萬(wàn)元,增值稅65萬(wàn)元,取得了對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。進(jìn)行安裝簽訂了建筑安裝工程承包合同,發(fā)生安裝費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅0.9萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。已知購(gòu)銷合同與建筑安裝工程承包合同印花稅率均為0.3‰,款項(xiàng)均以銀行存款進(jìn)行支付且簽訂的合同金額均為不含增值稅金額。 要求: (1)判斷甲公司是否需要繳納印花稅,并進(jìn)行計(jì)算; (2)書(shū)寫(xiě)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
有人說(shuō)銷項(xiàng)合同才交印花稅!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票合同不交印花稅!我覺(jué)得這種說(shuō)法不對(duì),與印花稅的征收范圍矛盾!老師你說(shuō)呢?
你好; 購(gòu)銷合同都要涉及購(gòu)進(jìn)和銷售合計(jì)金額報(bào)印花稅的;? ?他們有人說(shuō)的這個(gè)不對(duì)哈?