你好,就是你本次支付貨款包括上個(gè)環(huán)境出售給你時(shí)產(chǎn)生的稅款。
支付了上一道環(huán)節(jié)的增值稅,這句話怎么理解,是什么意思呢
老師你好,這個(gè)劃線部分這個(gè)題意沒太理解是什么意思?我看了答案,這個(gè)值也沒用上,不明白這句話的意思
麻煩老師解釋下企業(yè)之間支付的管理費(fèi)是什么意思,什么不可以抵扣呢,麻煩老師對(duì)這句話舉例說明
支付工商罰款為什么是永久性差異呢?我只知道現(xiàn)在不可以抵扣,以后也不可以抵扣。但是我不理解這句話到底什么意思,這里面到底是什么原理呢?
老師好, 就是作為增值稅鏈條的一環(huán),免稅農(nóng)產(chǎn)品為什么是價(jià)內(nèi)稅而不是價(jià)外稅? 這句話怎么理解?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問,自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬,但對(duì)應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對(duì)吧?開的普票如果紅沖沒有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
沒有懂啥意思,可以再說明白點(diǎn)嗎
就是說你支付給供貨方的貨款里包括了商品的稅金,支付后可以用于抵扣下次 。上一道環(huán)節(jié)出售的稅金由你負(fù)擔(dān)了
也就是說,你的意思是說,就是取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,可以抵扣,因?yàn)樯洗纬鍪鄣臅r(shí)候交了增值稅了,是嗎?那賣貨的時(shí)候,不是收了客戶的稅了嗎?也就是說,從客戶那里收來的稅,交給國家的呀?真的繞暈了
對(duì),就是這個(gè)意思,增值稅是鏈條稅,最終是購買者承擔(dān),
我想說的是,銷售的時(shí)候不是收了客戶的銷項(xiàng)稅錢了嗎?進(jìn)的時(shí)候,交了,這兩個(gè)金額不是抵減了嗎?那企業(yè)不是相當(dāng)于沒交稅了嗎,那怎么還有銷項(xiàng)-進(jìn)賬,這個(gè)公式,這又是啥意思
有啊,你有增值的部分就是你負(fù)擔(dān)稅金
問題是它收了多少交了多少,不是相等的嗎?那不就是等于企業(yè)沒交稅,那怎么還有銷-進(jìn)這個(gè)公式呢
不是啊,你出售和購進(jìn)價(jià)格肯定不一樣啊