同學(xué)你好,全部是普通發(fā)票的話,填寫第10行就行了。
老師,請問小規(guī)模企業(yè)季度開票不夠15萬?在填納稅申報表的時候,應(yīng)該填第幾行啊?
小規(guī)模企業(yè)公司,季度開票超過45萬,有稅務(wù)代開的專票,和自己開的普票,納稅申報都應(yīng)該填哪個表,第幾行呢,北京。麻煩老師寫詳細(xì)點(diǎn),謝謝。
老師,能說下,北京小規(guī)模企業(yè),季度不夠45萬,應(yīng)該填報申報表的第幾行和第幾行嗎,謝謝
請問老師,小規(guī)模企業(yè),有代開的專票,稅款當(dāng)時就扣了,有自開的普票,合計超過季度45萬了,申報表應(yīng)該怎樣填,能告訴都填第幾行嗎?謝謝老師。
請問老師,小規(guī)模企業(yè) ,企業(yè) 開普票,不夠45萬,是免增值稅不免所得稅是吧?納稅申報表應(yīng)該填在第幾行啊增值稅
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
老師,那稅額填第幾行呢?填的票面的稅額不對?為啥
同學(xué)你好,稅額會自動填寫好的,那可能是收入金額沒有計算對。
老師,應(yīng)該是不是填18行???沒有自動出來的數(shù)據(jù)。
同學(xué)你好,麻煩你截圖看看,謝謝。
老師,我剛剛都自己填了,不是自動出來的,因為是小規(guī)模企業(yè),不是一般人。
同學(xué)你好,一般情況下,小規(guī)模納稅人的稅額,也可以自動出來的。
但是納稅申報表主表是要自己算的,且稅額不是發(fā)票前面的稅額。
同學(xué)你好,麻煩你說說你的收入金額,稅額,以及填寫后的稅額,以方便老師理解和解答,謝謝。
不含稅收入是29702.97 發(fā)票按1%稅率開的,所以稅額是297.03,但是申報的時候,小規(guī)模申報表第10行填的收入是沒有錯誤提示的,把稅額填在17.18行就報錯,后來填的891.09系統(tǒng)就過了。
同學(xué)你好,這樣的話,你應(yīng)該填寫收入是29126.21,稅額是873.79,按3%計算就行了。
老師,我上面的29702.97就是不含稅收入了,就是發(fā)票的不含稅金額了
同學(xué)你好,自己計算,可以這個1%的,填寫申報表,是按3%來計算的。
老師,那是填第9-10 17-18行是嗎?
同學(xué)你好,對的,你理解正確。