你好,發(fā)生了未分配利潤分錄的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)未分配利潤發(fā)生額?
分錄只要用了未分配利潤 報表勾稽關(guān)系就對不上 ,怎么處理?
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個數(shù)的勾稽關(guān)系對不上了
老師,今天才發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對,查出發(fā)現(xiàn)是利潤分配未分配利潤這個數(shù)據(jù),利潤表沒有取到,聯(lián)系了軟件公司,說是利潤表不取這個數(shù),那我按照沒取利潤分配數(shù)據(jù)的財務(wù)報表申報,可以嗎?但是這樣財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系就不對,還是怎么處理合適啊
做了利潤分配-未分配利潤后,報表勾稽關(guān)系不對,怎么申報財務(wù)報表
老師好,用了以前年度損益調(diào)整一筆以前年度所得稅 2251元,資產(chǎn)負債表 期未未分配利潤 不等于 利潤表未分配利潤,差額剛好是2251元,系統(tǒng)提示報表勾稽關(guān)系不對,怎么處理
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表怎么成負數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
+(—)這個什么意思
你好,%2B(—),這個是加上或者減去的意思。 因為你描述的事項可能導(dǎo)致增加未分配利潤,也可能導(dǎo)致減少?未分配利潤
匯算清繳是需要補叫企業(yè)所得稅的
你好,匯算清繳補交的企業(yè)所得稅,那就是減去的?
借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
匯算清繳補交所得稅,這個分錄對嗎
你好,如果是沒有? ?以前年度損益調(diào)整? 科目的單位,這個分錄是對的?
計提匯算清繳所得稅費用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 繳納所得稅費用: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
你好,有以前年度損益調(diào)整? 科目的單位,是這樣做分錄的?
到時我用了以前年度損益調(diào)整后,打開利潤表時,老是說我沒有以前年度損益調(diào)整科目,
你好,以前年度損益調(diào)整,本來就不在利潤表體現(xiàn)的?
需要去增加這個科目到利潤表嗎
你好,以前年度損益調(diào)整,本來就不在利潤表體現(xiàn)的? 不需要在利潤表增加這個科目?
哦好的,謝謝老師,請問老師,一般戶銀行流水,也需要在基本戶的同一賬套做賬嗎, 沒有做一般戶的流水行不行
你好,一般戶銀行流水需要在賬簿上據(jù)實體現(xiàn)的。 沒有做一般戶的流水,是不行的?