你好,你們需要申報抵扣的時候,比如六月份繳納的,你在七月份申報需要抵扣這個預繳的時候,沖借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。
你好,老師,異地預交的增值稅附加稅,我這個月申報的時候增值稅已經(jīng)遞減了,剩余應交的附件稅我又抵減了原先預交的附加稅了這咋辦
你好老師,異地預交增值稅,借:預交,那什么時候沖減預交
你好老師,異地預交增值稅,借:預交,那什么時候沖減預交
你好老師,企業(yè)在山東,施工在河北。去河北當?shù)仡A交稅的時候只交了增值稅及附加,那異地施工的預交企業(yè)所得稅還交嗎?交的話在哪交?
老師,異地預繳增值稅,在做會計分錄沖上月計提未交增值稅的時候。借,未交增值稅,貸預交增值稅。借預交增值稅,貸銀行存款嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那可以在次月繳納的時候沖減嗎
你好,可以的,就是在次月里面做。
你好老師,我們這月有筆資質(zhì)辦理費用,可以一次記入當月管理費用嗎
你好 可以這么做的