您好,可以去稅局代開發(fā)票的呢。如果沒有發(fā)票入賬的話,將無法在稅前扣除
公司被起訴,敗訴后支付對方的律師費訴訟費怎么做分錄,而且沒有發(fā)票,用什么入賬
付給法院的案件訴訟費怎么做分錄?對方?jīng)]有發(fā)票憑什么做賬,
老師,公司收到訴訟費,沒用公賬支付的律師費,怎么寫分錄
老師,我們公司有一筆款跟其他公司合作的,對方?jīng)]有回款,我們公司出面告對方公司,合作公司支付所有律師費和訴訟費,現(xiàn)在錢沒有拿回來,合作公司給我們打了律師費和訴訟費過來,我們沒有開票過去,怎么做賬做分錄
老師你好,公司起訴其他公司,支付的訴訟費,該怎么做分錄,是做管理費用嗎?他們提供發(fā)票(票據(jù))嗎
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
公司19年分期貸款買了6臺裝載機(jī),由于沒有按月還貸款,2021年對方公司起訴, 1.公司支付對方的律師費,案件受理費,財產(chǎn)保全保險費等費用,分錄怎么記? 2.公司須支付的貸款逾期違約金,記什么科目? 3.公司將裝載機(jī)賣給其他個人,怎么做分錄,固定資產(chǎn)如何處理?
您好,1.借:管理費用-訴訟費用 2.借:財務(wù)費用 3.將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)?2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
律師費,逾期違約金都沒有發(fā)票也沒有單據(jù),是不是應(yīng)該要求對方公司給我們開票呢? 我們將車賣給個人也沒有開發(fā)票,可以不開發(fā)票嗎?
是的,要求開發(fā)票。需要開發(fā)票
不生產(chǎn)月份,計提的折舊也是記在制造費用嗎?沒有生產(chǎn),制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
之前計提裝載機(jī)折舊都是, 借 制造費用 貸累計折舊 結(jié)轉(zhuǎn),借生產(chǎn)成本 貸制造費用 再結(jié)轉(zhuǎn),借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 現(xiàn)在公司也不生產(chǎn),屬于停產(chǎn)狀態(tài),這個折舊費怎么計提
折舊計入管理費用