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稅控盤維護(hù)費怎么抵扣稅費?具體分錄幫忙寫一下

2021-07-09 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-09 11:10

借:管理費用—辦公費? 貸:銀行存款?????????????????????????????????????????????????????????????? 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費

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快賬用戶3901 追問 2021-07-09 11:11

老師,這個減免稅款要不要再做分錄沖減銷項稅額?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:12

這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶3901 追問 2021-07-09 11:14

那結(jié)轉(zhuǎn)銷項與進(jìn)項稅額時,未交增值稅是6280元,抵扣減免稅款之后是應(yīng)交6000元,應(yīng)怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-09 11:18

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,??貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款

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快賬用戶3901 追問 2021-07-09 12:00

好的,謝謝老師

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快賬用戶3901 追問 2021-07-09 12:00

老師,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款顯示負(fù)數(shù)需要處理嗎?

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快賬用戶3901 追問 2021-07-09 12:01

客戶原本支付了車款,但是月末換車了,還沒給客戶開發(fā)票,就顯示應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-07-09 12:08

這個萬重分類到預(yù)收賬款

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快賬用戶3901 追問 2021-07-09 12:11

直接做個分錄嗎?借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2021-07-09 12:12

賬面不用賬務(wù)處理的,直接報表調(diào)整就好

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借:管理費用—辦公費? 貸:銀行存款?????????????????????????????????????????????????????????????? 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費
2021-07-09
您好,請問是小規(guī)模 還是一般人?
2021-01-15
您好 您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2021-05-06
學(xué)員您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負(fù)數(shù):管理費用
2020-09-18
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-10-13
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