借:管理費用—辦公費? 貸:銀行存款?????????????????????????????????????????????????????????????? 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅? 貸:管理費用—辦公費
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師,這個減免稅款要不要再做分錄沖減銷項稅額?
這個是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
那結(jié)轉(zhuǎn)銷項與進(jìn)項稅額時,未交增值稅是6280元,抵扣減免稅款之后是應(yīng)交6000元,應(yīng)怎么做分錄
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅,?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,??貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
好的,謝謝老師
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款顯示負(fù)數(shù)需要處理嗎?
客戶原本支付了車款,但是月末換車了,還沒給客戶開發(fā)票,就顯示應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)
這個萬重分類到預(yù)收賬款
直接做個分錄嗎?借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款
賬面不用賬務(wù)處理的,直接報表調(diào)整就好