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你好,我想咨詢一下小規(guī)模報稅出現(xiàn)提前本期應(yīng)納稅額減征額出現(xiàn)異常怎么解決呢

2021-07-09 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-09 10:30

你好你這個申報表截圖給我看下,

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你好你這個申報表截圖給我看下,
2021-07-09
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用減按銷售額的3%征收率征收增值稅的,應(yīng)納稅額=銷售額×征收率,減征額為銷售額的1%,即銷售額的3%和1%之間的差額。 例如,某小規(guī)模納稅人本期的銷售額為100萬元,應(yīng)納稅額為100萬元×3%=3萬元,減征額為100萬元×1%=1萬元,應(yīng)納稅額減征額=3萬元-1萬元=2萬元。 更正錯誤欄目的步驟如下: 1.首先確認錯誤金額:如果本期的銷售額為100萬元,減征額為1萬元,則本期應(yīng)納稅額減征額的金額應(yīng)該是2萬元,而不是1萬元。 2.在《增值稅納稅申報表》中,找到“本期應(yīng)納稅減征額”欄目,將金額填寫在相應(yīng)位置即可。
2023-10-09
你好 填不含增值稅的銷售額
2021-01-08
同學你好,是這樣的,開專票按1%,開普票按2%去核算,你比對不通過,你把減免的明細表打開看下,
2022-01-03
你好你這個減免表咋填寫,表截圖,第4列這個填寫上數(shù)據(jù)需要
2021-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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