你好這個(gè)做借其他應(yīng)付款3000 貸以前年度損益調(diào)整3000 ,借以前年度損益調(diào)整 3000 貸未分配利潤 3000
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費(fèi)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬,當(dāng)時(shí)未開結(jié)算發(fā)票,只扣了管理費(fèi)3千,余款直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時(shí)收款時(shí)借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí)借:其他應(yīng)收,貸:銀行?,F(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個(gè)往來,這個(gè)要怎樣處理呀?
我2019年的費(fèi)用不夠,為了少繳稅,所以2019年預(yù)提了10萬的費(fèi)用,2019年的賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用10萬,貸:其他應(yīng)付款—暫估費(fèi)用10萬.如果我在2020年匯算清繳之前,只收到了7萬的發(fā)票,我是不是要將其他應(yīng)付款—暫估費(fèi)用調(diào)為0,還是這個(gè)科目可以繼續(xù)有貸方余額3萬?
我2020年費(fèi)用票不夠,為了不交所得稅,預(yù)提了1萬,2021年匯繳前,只是收到了7千的發(fā)票。其他應(yīng)付款和管理費(fèi)用那里還掛著3千。這3千要怎么處理?
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個(gè)賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個(gè)錢以后是不會還了的。
請問下2023年底有預(yù)提了一筆費(fèi)用20萬(借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付--匯總),這個(gè)費(fèi)用5月31日前有回了A公司8萬發(fā)票,還B公司12萬沒回發(fā)票,請問下 1、2024年賬務(wù)處理 2、2023年稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表 3、2023年稅務(wù)企業(yè)所得稅匯算清繳 這3部分怎么弄
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
我收到的7千發(fā)票,怎么做分錄
你這個(gè)之前做過不需要再做,7000? 只是對多沖就可以
2020年的賬是借:管理費(fèi)用1萬,貸:其他應(yīng)付款1萬,2021年是借:其他應(yīng)付3千,貸:未分配利潤3千,那其他應(yīng)付款不是掛了7千嗎
只是收到了7千的發(fā)票。 你這個(gè)有沒有付款?幾時(shí)付款幾時(shí)做
在2021年3月份收到7千的發(fā)票,請問要怎么做賬
3月份付款
付款做借其他應(yīng)付款,貸銀行 7000
其他應(yīng)付款—暫估,這個(gè)科目是不是在次年的5月1日前,一定要調(diào)為0
沒有這個(gè),沒有真實(shí)交易才調(diào),有真實(shí)交易 貸其他應(yīng)付款暫估款,負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款,供應(yīng)商,
如果我5月31號前只有7千的發(fā)票,其他應(yīng)付款—暫估掛的3千,可以在以后月份沖嗎?
你真實(shí)沒有發(fā)生就5月就沖了借其他應(yīng)付款3000 貸以前年度損益調(diào)整3000 ,借以前年度損益調(diào)整 3000 貸未分配利潤 3000
意思是說,實(shí)際發(fā)生的金額小于預(yù)提的金額,其他應(yīng)付款—暫估要在匯繳前調(diào)為0?
你是實(shí)際沒有那么多需要沖了,你確定你暫估多了時(shí)候沖
不好意思,沒看懂
就是你幾時(shí)確定你這個(gè)三千四多暫估了,然后就幾時(shí)紅沖掉。
你不是回來7000么問經(jīng)辦人還有沒有發(fā)票對方說沒有你這個(gè)不是確定你多做么,你確定多做時(shí)候就去沖
如果那3千的發(fā)票在5月31日之后才回來,要怎么做賬?
去改20年匯算清繳表,做賬借其他應(yīng)付款暫估款,負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款供應(yīng)商3000