同學(xué)你好 很高興為你解答 只要發(fā)票號(hào)碼和票面開票內(nèi)容一致就可以 內(nèi)蒙古這邊稅務(wù)局允許 最好與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)了解一下
老師你好,請(qǐng)問對(duì)方給我們開的發(fā)票少了一個(gè)字怎么辦,進(jìn)出口寫成了進(jìn)口,納稅人識(shí)別號(hào)是一致的。
老師,你好,我們?cè)?月30號(hào)的時(shí)候開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,8月3號(hào)去送發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方說具體怎么開他們又有疑義了,讓我把開出來的發(fā)票給它先作廢了,等商討確定下來后又開,因?yàn)榭缭铝?,我就?月份開具了紅字發(fā)票,7月份的稅款已申報(bào),已繳納,我八月份的申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
我開了一張專票,但是把對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了。現(xiàn)在要沖紅重開,在開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表的時(shí)候,對(duì)方的納稅識(shí)別號(hào)我需要改成正確的嗎
電子發(fā)票開具的時(shí)候納稅人識(shí)別號(hào)少寫了一個(gè),然后在開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)又寫成了正確的號(hào)碼怎么辦
老師,我們是小規(guī)模納稅人開發(fā)票的時(shí)候跳號(hào)了,10號(hào)作廢了一張發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票號(hào)在9號(hào)已經(jīng)開了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示10號(hào)這個(gè)發(fā)票號(hào)是作廢的,應(yīng)該怎么辦
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請(qǐng)問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
怎么做賬寫分錄,抖音平臺(tái)
老師企業(yè)收到事務(wù)所開具的顧問費(fèi)發(fā)票需要我們企業(yè)交納個(gè)稅嗎
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
所以我不總管,只需要再開具一張正確的就可以了嗎
是的,你的紅票要對(duì)應(yīng)藍(lán)票,最終的票要正確
紅票對(duì)應(yīng)藍(lán)票什么意思,發(fā)票號(hào)碼是對(duì)的,最后沖紅的那張生成了另外一個(gè)發(fā)票號(hào)碼呀
是的,只需要你紅票的票面和藍(lán)票是相反的,并且備注欄里面寫著對(duì)應(yīng)的藍(lán)票的號(hào)碼就行
好的,謝謝您。
不客氣 祝您工作順利