你好,重新開哦,不能少
老師你好,請問對方給我們開的發(fā)票少了一個字怎么辦,進(jìn)出口寫成了進(jìn)口,納稅人識別號是一致的。
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
您好,我開了一張發(fā)票,因納稅人識別號錯誤,我又開了紅票對沖,但是開紅票的時候我給把納稅人識別號修改成正確的了,這種情況該怎么辦?
老師你好,想問下,我們開出了一張發(fā)票,名稱和稅號不一致,稅局那邊會不會把發(fā)票推送給購買方公司,還是納稅人識別號的公司
老師好,我們是出口企業(yè),對方給我們開的進(jìn)項發(fā)票我們已經(jīng)勾選了出口退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票開錯了怎么處理
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項稅嗎
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費用-辦公費 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項發(fā)票,前期已申報收入,當(dāng)期增值稅如何申報?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項稅是否已認(rèn)證
老師差旅費記管理費用—差旅費,差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運費是做在銷售費用--運費嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費用,這個比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
老師,以前月份有幾票的也是這么開,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎么辦呀
退稅成功了嗎?成功了沒事
退稅成功了,老師,上個月也還有幾張少一個字的發(fā)票,我已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了還沒有申請退稅,我要不要退回去啊,要是退回去重開又很麻煩的吧
那你直接這樣用就可以的
好的謝謝老師