你好,借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
材料發(fā)票上個(gè)月已認(rèn)證(當(dāng)時(shí)發(fā)票還沒(méi)收到,成本沒(méi)有入,款上月付的。借:應(yīng)付賬款-材料公司 貸:銀存 這個(gè)月我應(yīng)該怎么樣做賬呢?圖片分錄金額含了進(jìn)項(xiàng)稅額
發(fā)票是上個(gè)月收到的,已經(jīng)認(rèn)證,但付款是這個(gè)月付的,賬上應(yīng)該怎么做,做上個(gè)月銀行存款對(duì)不上,做這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上
發(fā)票是上個(gè)月收到的,已經(jīng)認(rèn)證,但付款是這個(gè)月付的,賬上應(yīng)該怎么做,做上個(gè)月銀行存款對(duì)不上,做這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上
請(qǐng)問(wèn)老師 上個(gè)月做借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)分錄錯(cuò)了 要如何調(diào)整 上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證了
本月進(jìn)項(xiàng)多了,不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不做稅的賬可以,我是這樣子做,本月記賬(借管理費(fèi)用貸銀行存款,)這是付款的全部金額,下個(gè)月記稅需要怎么做賬,上個(gè)月已經(jīng)收到貨款了,忘記開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,《收到貨款賬是借銀行存款 貸應(yīng)賬 這里寫的是貨款全部金額《》 麻煩告訴怎么做賬,謝謝
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
這個(gè)月支付借應(yīng)付賬款貸銀行存款。