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老師,我公司是小公司納稅人,開出一張1%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票(3%減免2%,內(nèi)容是服務(wù)費(fèi),水費(fèi)),在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)如何填寫呢?

2021-07-08 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 16:30

你好在銷售服務(wù)一欄第十欄里面填寫,如果季度銷售額45萬以內(nèi)。

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快賬用戶3083 追問 2021-07-08 17:24

那一欄是3%,2%要另外寫嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:31

你好,你需要交稅嗎?不交稅的不用做其他的,減免的稅額按系統(tǒng)自動出的就行,賬上按照百分之一來做減免。

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快賬用戶3083 追問 2021-07-08 17:44

不需要交稅

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:48

那就不需要填寫減免的2%的

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快賬用戶3083 追問 2021-07-08 17:49

為啥,我們會計(jì)跟我糾結(jié)這個(gè),她說賬實(shí)不符

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齊紅老師 解答 2021-07-08 17:55

你跟他說增值稅申報(bào)表不會出現(xiàn)1%的稅率 稅率稅務(wù)局提前設(shè)置好的 不交稅忽略這個(gè)差異

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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