你好? ?也得按實(shí)際來開票的。不是按差額的來開票的。 不合理的?

我們這邊的工業(yè)園對(duì)所有企業(yè)有個(gè)以稅抵租的政策,就是企業(yè)滿足一定的稅收,園區(qū)可以返租金,但是園區(qū)開票不是按當(dāng)時(shí)交的租金的金額開票,而是按減去返還企業(yè)的租金后的差額開票,這樣合理嗎
我們對(duì)公轉(zhuǎn)了租金和物業(yè)費(fèi)給房主,他去稅局代開發(fā)票嗎,但是因?yàn)楹贤蠜]有物業(yè)費(fèi)這個(gè)體現(xiàn),所以稅局只代開了房租的金額,物業(yè)費(fèi)去物業(yè)就可以開,可是我們對(duì)公轉(zhuǎn)的費(fèi)用和實(shí)際代開費(fèi)用不一樣,這個(gè)有什么辦法做賬嗎?
老師你好,我想問一下我們這個(gè)是一個(gè)新辦的企業(yè),然后這個(gè)企業(yè)租了這個(gè)法人的車,然后呢,每月的租金呢就是480元,嗯像這樣就是不足500元的,可不可以讓法人收到公司的租金以后開一張收據(jù),證明了我們公司付給法人這個(gè)租金呢,可以嗎?還是說必須去稅務(wù)局讓法人代開這個(gè)租賃發(fā)票呢?
老師,你好,我們是財(cái)稅公司,為各地園區(qū)做招商引資的,我們與園區(qū)政府簽訂合作協(xié)議,我們引入的客戶在當(dāng)?shù)丶{稅之后,園區(qū)政府會(huì)給一定比例的稅收返還,并統(tǒng)一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對(duì)于這個(gè)賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)我有幾點(diǎn)疑問: 1,我們收到園區(qū)政府的統(tǒng)一稅收返還,是否需要申報(bào)增值稅?是全額申報(bào)嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報(bào)? 2,我們收到園區(qū)稅收返還,是否要開發(fā)票給園區(qū)政府? 3,我們收到園區(qū)的稅收返還,同時(shí)我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
我們是一家運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)園的公司,租上游的房子轉(zhuǎn)租給企業(yè),收入駐的企業(yè)的水電物業(yè)費(fèi),給企業(yè)免房租,我們自己向政府要交房租物業(yè)水電費(fèi),上游給我們開票,我們給企業(yè)開票,現(xiàn)在是做24年1月份的賬,先開發(fā)票后付款,我們1月份才給他們開的發(fā)票,內(nèi)容是預(yù)收今年半年的物業(yè)費(fèi)和停車費(fèi),金額2000 稅費(fèi)600 這個(gè)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
好評(píng)返現(xiàn)沒有發(fā)票,要怎么做賬?
一個(gè)季度的印花稅,到底需要不需要月底計(jì)提,次月繳納,還是說次月直接一次性計(jì)提繳納?
老師你好,我們準(zhǔn)備開票,品類一共98項(xiàng),我們可以開一批嗎?
看哪個(gè)會(huì)計(jì)科目可以知道單位虧損多少不用繳納企業(yè)所得稅?
老師,我們自有一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)與外貿(mào)企業(yè),生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來的設(shè)備在價(jià)格公允的情況下可以賣給外貿(mào)企業(yè)退稅嗎
新成立了一家公司,法人在單位不領(lǐng)工資,但是需要上社保跟公積金。社保跟公積金都要求按最低的來?,F(xiàn)在做公積金增員,法人申報(bào)月均工資收入是多少?還有一個(gè)員工,稅前10000,跟公司溝通好了全都按最低的社保公積金來交。這個(gè)員工公積金申報(bào)的月均工資收入是多少呢?
如果是制造業(yè)呢,買來產(chǎn)材料需要進(jìn)行挑選 ,然后銷售,可以是進(jìn)原材料嗎?然后結(jié)算成本的時(shí)候,按制造業(yè),歸集制造費(fèi)用(人工、水電等)
公司在銀行開承兌匯票需要什么條件
2017年和2018年的小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么?小微企業(yè)的企業(yè)所得稅的稅率是多少
有沒有哪位老師知道,吉林地區(qū)中級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名條件有哪些?大專證有了今年剛拿到的,工作年限要滿五年,需要哪些證明?目前只有單位開具的工作證明。 社保繳費(fèi)年限,還有繳費(fèi)社保單位和繼續(xù)教育都對(duì)不起來,不知道可不可以報(bào)名 哪位老師能幫解答一下


那他現(xiàn)在就是只按差額來開票,這賬該怎么做?
?你好? ?這個(gè)不能這樣來抵減開票的。 你這樣會(huì)少繳納稅費(fèi)的
我的意思是現(xiàn)在我們企業(yè)收到的就是這個(gè)差額發(fā)票不是全額發(fā)票,對(duì)方不肯給我們開全額發(fā)票,我們要怎么辦,怎么入賬
?你好? ? ? ?你收到這個(gè) 差額發(fā)票 按你實(shí)際全額來做賬。? ? ?到時(shí)這個(gè) 差額發(fā)票無法稅前扣除的??
那收到的租金返還做營(yíng)業(yè)外收入?
你好? ?這個(gè)是的。 因?yàn)槟悻F(xiàn)在涉及的是 營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)涉及所得稅的;? ;? ?你繳納的租金計(jì)入成本或者費(fèi)用去??
那我可不可以付租金的時(shí)候暫掛往來,然后收到租金返還的時(shí)候沖往來,這樣剩余掛賬的往來就是對(duì)方開過來的差額發(fā)票的金額,就按這個(gè)差額金額入成本費(fèi)用?
?你好可以的。到時(shí)可以對(duì)沖的? ? ?對(duì)沖應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款??