同學, 會計分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應繳稅金——應繳所得稅 借:應繳稅金——應繳所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
補交2019年度企業(yè)所得稅,怎么做分錄
補交2019年的企業(yè)所得分錄怎么處理呢
現(xiàn)在補交2019年的稅費和滯納金,會計分錄怎么做?明年做所得稅匯繳的時怎么處理呢?
老師,您好!我是小規(guī)模公司補交2019年的企業(yè)所得稅和滯納金,調(diào)整的是2019 年的企業(yè)所得匯算清繳,分錄怎么做呢?
企業(yè)以前未做賬,現(xiàn)在補交2020年和2019年的企業(yè)所得稅款,分錄怎么寫?
老師,公司減資的流程是怎樣的,先從什么開始?
快賬做登記會不會稅務局可以看到
老師,計提了工資200000 借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放工資的時候公戶發(fā)放的,12號發(fā)放了200000萬工資 13號銀行自動又退回2萬工資,因為那個卡號已經(jīng)不在用了,所以轉(zhuǎn)不過去錢,退回來了,那退回的這一筆應該沖什么科目
子公司注冊資本五萬,由母公司以投資款形式實繳五萬,然后母公司再借子公司五萬,這樣子公司賬面上就有十萬。之前用于營建的五萬私人借款可以用發(fā)票報銷,然后私人轉(zhuǎn)賬給我們。這個需要怎么操作嗎
現(xiàn)金流量表是根據(jù)銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬哪一列填
請問老師,出財務報告,做這個季度和上個季度相比可以嗎
老師 買的固定資產(chǎn)發(fā)票開錯了 紅沖專票 是一般納稅人 收到紅沖發(fā)票和進項稅轉(zhuǎn)出如何做賬
購房人與房產(chǎn)證上的人一致,付款人不一致,會不會有問題?
老師你好,我剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)有1張23年的油票、2張19年的采購進票,共3張專用發(fā)票還未勾選抵扣,請問如果之前入帳了,現(xiàn)在還能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?如果沒入賬,能勾選抵扣嗎,具體怎么處理?
平板怎么登不上去了不是網(wǎng)絡(luò)問題
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