同學,你好、
收到紅字發(fā)票
借:固定資產(chǎn) 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-進 負數(shù)
貸:其他應付款 負數(shù)
老師一般納稅人,收到進項,已認證的專票,后面商品降價了,紅沖,可以購買方紅沖部分金額嗎
老師,我們以前月份的發(fā)票開錯了,現(xiàn)在開紅字發(fā)票沖紅了,然后憑證要怎么做進項稅轉(zhuǎn)出???轉(zhuǎn)出到哪去?
老師您好,一般納稅人當月購買的固定資產(chǎn),勾選了進項 跨月又沖紅了這張發(fā)票,該怎么入賬?
老師,企業(yè)是一般納稅人,收到了進項票,后面對方?jīng)_紅了,又重新開具。被沖紅的發(fā)票未抵扣。請問需要做什么處理嗎?
你好老師,紅沖的增值稅專用發(fā)票如何如何做賬,進項稅轉(zhuǎn)出如何做賬
稅務師和注會難度相差多大
財管的3此??迹@個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務擔保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預計負債 當期應該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
老師那做進項稅轉(zhuǎn)出 和進項稅轉(zhuǎn)出是否如營業(yè)外支出
同學,你好
不是,開具紅字發(fā)票,做負數(shù)分錄就行