你好,要作收入,報(bào)增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師,車輛報(bào)廢的收入幾百元錢直接入賬就好了吧?不需要交稅什么的吧
老師您好,購(gòu)買了一輛二手車,收到對(duì)方開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票就可以入賬吧,不需要對(duì)方的完稅憑證可以吧?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前賣了一輛使用過(guò)的二手車,所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,不要把那個(gè)賣二手車收入放到收入里申報(bào)吧,只要把盈利部分申報(bào)企業(yè)所得稅就可以了吧
老師,幫我們送貨的車量都沒(méi)開(kāi)票也就3000多,不是一輛車,這個(gè)直接入賬可以吧,還需要申報(bào)個(gè)稅之類的嗎
老師您好,我問(wèn)一下,這個(gè)公司的購(gòu)車的車輛購(gòu)置稅,我們沒(méi)有單獨(dú)付款的,然后車行開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),我們直接根據(jù)發(fā)票入賬就行了吧,不用再把車輛購(gòu)置稅算進(jìn)車款了吧
上任會(huì)計(jì)有發(fā)票就做外賬,沒(méi)票不做,現(xiàn)在手上收到發(fā)票,我該怎樣記借貸
公司一般納稅人,2024年匯算清繳不是小微企業(yè)了,25年6月之后還能享受六稅兩費(fèi)減半嗎
自己公司把,土地賣給了a公司,我們要承擔(dān)買方的契稅10,可以所得稅稅前扣除嗎
老師您好,在建工程待攤支出中的某一項(xiàng)已計(jì)提減值準(zhǔn)備,現(xiàn)在可能存在部分款項(xiàng)收回,這種情況應(yīng)該如何賬務(wù)處理
費(fèi)用是與向所有者分配利潤(rùn)無(wú)關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益這句怎么理解?
如果只能更正申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,不能更正往期認(rèn)證,掛靠車二手車收入沒(méi)申報(bào),現(xiàn)要求補(bǔ)申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅,這種情況如何處理,
我公司搬了辦公室,之前辦公室確認(rèn)了使用權(quán)資產(chǎn),之前辦公室年租金是264485.96元,按年金系數(shù)2.72做得使用權(quán)資產(chǎn)金額719401.8元,未確認(rèn)融資費(fèi)用74056.07元,現(xiàn)在我們搬了新辦公室,那這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做
如果我屬于農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷 享受免稅政策,但是我其他業(yè)務(wù)和這個(gè)業(yè)務(wù)合在一起,拆過(guò)三十萬(wàn),小規(guī)模需要交稅嗎
您好,我老板新注冊(cè)一個(gè)公司,讓我把這個(gè)新公司 領(lǐng)下來(lái) 咋辦
剛開(kāi)始營(yíng)業(yè)的醫(yī)藥銷售企業(yè),前期除了購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),這種情況會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
那意思是要開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎?\\
你好,不開(kāi)票也可以,當(dāng)未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅