同學(xué),你好 其他要繳納的
我剛才聽(tīng)了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個(gè)案例大概意思是:二季度銷售農(nóng)產(chǎn)品、貨物、固定資產(chǎn)、服務(wù)不含稅銷售額共35萬(wàn),另外銷售不動(dòng)產(chǎn)不含稅銷售額50萬(wàn)元。本季度共銷售85萬(wàn),但扣除不動(dòng)產(chǎn)銷售的50萬(wàn)后只有35萬(wàn),這35萬(wàn)不超過(guò)45萬(wàn)元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動(dòng)產(chǎn)的50萬(wàn)還是要交稅的,這是為什么?是因?yàn)檫@50萬(wàn)超過(guò)45萬(wàn)嗎?如果不動(dòng)產(chǎn)銷售不超過(guò)45萬(wàn),用不用交稅呢?
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長(zhǎng)小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號(hào))、《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào))和《關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元或季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過(guò)小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期1%征收率對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計(jì)算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報(bào)增值稅看到這個(gè),但不是季度45萬(wàn)嗎?改成30萬(wàn)?
按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人A在2023年4月銷售貨物取得收入10萬(wàn)元,5月提供建筑服務(wù)取得收入20萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款12萬(wàn)元,6月銷售自建的不動(dòng)產(chǎn)取得收入200萬(wàn)元。則A小規(guī)模納稅人2023年第二季度(4-6月)差額后合計(jì)銷售額218萬(wàn)元(=10+20-12+200),超過(guò)30萬(wàn)元,但是扣除200萬(wàn)元不動(dòng)產(chǎn),差額后的銷售額是18萬(wàn)元(=10+20-12),不超過(guò)30萬(wàn)元,可以享受小規(guī)模納稅人免稅政策。同時(shí),納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)200萬(wàn)元應(yīng)依法納稅。 請(qǐng)問(wèn)下,申報(bào)按18萬(wàn)申報(bào)嗎?納稅申報(bào)表怎么填寫呢?
請(qǐng)熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個(gè)產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問(wèn)下申報(bào)增值稅的時(shí)候,一個(gè)是我們收取的管理費(fèi),屬于主營(yíng)業(yè)務(wù),還有一個(gè)是產(chǎn)品收益,這個(gè)產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無(wú)關(guān),只不過(guò)我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報(bào)這部分的增值稅,我想問(wèn)下這種實(shí)務(wù)中,如果資管收益超過(guò)500萬(wàn),是不是會(huì)強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒(méi)有正面回復(fù)這個(gè)的,而且小規(guī)模申報(bào)表不會(huì)區(qū)分自營(yíng)和資管的,是合并申報(bào)的,看不到區(qū)分 而且對(duì)管理人來(lái)說(shuō),所得稅是只申報(bào)管理費(fèi)收入的,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
(小規(guī)模納稅人)銷售產(chǎn)品取得收入 ,(不含稅)收入計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅費(fèi)計(jì)應(yīng)交增值稅,等到季度末增值稅申報(bào),如果按照稅收政策享受減免,不需要交增值稅,那原來(lái)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)回,這筆錢是不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?本來(lái)要交的稅,不用交了,可以算做是企業(yè)的額外收入嗎
可以留電話咨詢么。。。。。
老師,個(gè)體戶工商年報(bào)怎么報(bào),有沒(méi)有流程
風(fēng)險(xiǎn)損失率可不可以填寫0
老師,小規(guī)模公司不動(dòng)產(chǎn)租賃稅率是多少?
老師我這要簽勞務(wù)外包合同,需要注意那些呢
老師在么投資收益率波動(dòng)系數(shù)
老師您好,咨詢一下,我們公司會(huì)有小型的音樂(lè)會(huì),需要賣票,員工就先代收了。在轉(zhuǎn)到公賬這種合理嗎
請(qǐng)問(wèn)我們是新能源客運(yùn)公司,候車廳的廣告宣傳的下管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
涉稅報(bào)告表合同名稱寫錯(cuò)一個(gè)字,不過(guò)已經(jīng)預(yù)繳完稅了,也已經(jīng)反饋了
老師,我們是剛成立一個(gè)多月的小規(guī)模納稅人公司,經(jīng)營(yíng)酒、茶葉和飾品,然后開回來(lái)9萬(wàn)多普票,有加油票、旅游服務(wù)發(fā)票、餐飲發(fā)票、住宿發(fā)票和租車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬做賬
那其他的 是沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn),只是和農(nóng)產(chǎn)品加在一起超過(guò)三十萬(wàn),也需要交嗎?
同學(xué),你好 要繳納的
自產(chǎn)自銷,需要在稅務(wù)備案嗎
同學(xué),你好 是需要的
需要那些資料呀
同學(xué),你好 相關(guān)的合同,和企業(yè)自己的說(shuō)明