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你好老師上期應(yīng)交應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方還有余額意思是沒有全額交稅嗎

2021-07-08 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 13:21

你好,不能看這里,你看你的應(yīng)交稅費有證書余額嗎?

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快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:27

應(yīng)交稅費貸方還有余額了

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快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:29

科目余額表上是 應(yīng)交增值稅銷項貸方為5萬,已交稅金借方為4萬,應(yīng)交稅費貸方還有1萬

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快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:29

老師應(yīng)該怎么理解

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:31

你把你的銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:31

進項里面還有余額嗎?

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快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:36

應(yīng)該是小規(guī)模吧,沒有進項,只有銷項和已交稅金

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:38

不需要交稅,你看下45萬季度銷售額,普通發(fā)票不交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以啊。

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快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:53

你好可能我沒有表述清楚,銷項稅額貸方是5萬,應(yīng)交稅金借方是4萬,貸方有余額是什么原因了

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:56

小規(guī)模的,你們是不是開了普通發(fā)票?沒有交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:56

需要看一下這個業(yè)務(wù)。

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快賬用戶3461 追問 2021-07-08 13:59

我也不太清楚,只有報表數(shù)據(jù),科目余額表顯示應(yīng)交增值稅貸方有余額就表示沒有交夠增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-08 14:05

需要看一下增值稅申報表,在電子稅務(wù)局可以打印。

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你好,不能看這里,你看你的應(yīng)交稅費有證書余額嗎?
2021-07-08
你好,是的。 “應(yīng)交稅費-未交增值稅”的貸方余額表示企業(yè)尚未繳納的增值稅金額,即企業(yè)的增值稅負債。這通常發(fā)生在企業(yè)已經(jīng)計提了增值稅,但尚未完成繳納的情況下。 如果收到多交的增值稅,會導(dǎo)致“應(yīng)交稅費/未交增值稅”的貸方有余額。為了調(diào)平這個余額,可以采取以下措施: 如果確定這是多交的稅款,并且確信將來不會再次收到這樣的退款,可以將多交的稅款作為營業(yè)外收入處理。這樣,貸方余額就會減少,與實際的應(yīng)交稅費相符。 如果認(rèn)為這可能是一個暫時的狀況,或者有可能在未來還會收到類似的退款,那么可以選擇將其留在“應(yīng)交稅費/未交增值稅”的貸方,等待未來與實際的應(yīng)交稅費進行沖銷。
2024-03-12
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(銷項稅額),借方表示結(jié)轉(zhuǎn),貸方表示收入的銷項稅、期末余額為0,應(yīng)交稅費(進項稅額),借方表示采購等可抵扣的稅額,貸方表示結(jié)轉(zhuǎn),期末余額為0、應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、借方表示進項轉(zhuǎn)入,或者結(jié)轉(zhuǎn),貸方表示銷項轉(zhuǎn)入,期末余額為0,應(yīng)交稅費(已交增值稅)、借方表示繳納的增值稅,貸方表示結(jié)轉(zhuǎn),期末余額為0。應(yīng)交稅費(未交增值稅),借方表示繳納的增值稅,貸方表示應(yīng)繳納的增值稅,期末余額貸方。應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出),借方表示結(jié)轉(zhuǎn),貸方代表不能抵扣的進項轉(zhuǎn)出來的金額,期末余額為0。
2021-06-11
你好借方表示可以抵扣的或者是留底的,貸方表示要繳納的
2020-11-25
貸方余額就是計提的銷項稅額。
2021-08-19
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