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借方應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅是什么意思?貸方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額是什么意思?

2023-10-07 20:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-07 20:20

您好,未交增值稅,就是實(shí)際沒有繳納的金額這部分,然后銷項(xiàng)稅額,是收入對(duì)應(yīng)的這部分

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快賬用戶5121 追問 2023-10-07 20:26

8月份開了一張專票涉及有增值稅,9月初申報(bào)時(shí)扣繳了這部分增值稅,9月底拿到銀行回單做這筆分錄對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-10-07 20:28

嗯對(duì),這個(gè)是沒錯(cuò)的哈

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您好,未交增值稅,就是實(shí)際沒有繳納的金額這部分,然后銷項(xiàng)稅額,是收入對(duì)應(yīng)的這部分
2023-10-07
同學(xué)你好,是將銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅中;
2021-02-18
就是你們?cè)黾恿诉M(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,貸方是抵扣了
2023-03-13
您好: 首先應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目。 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方代表期末企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅(銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方代表企業(yè)未來留抵的增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅),就是可以抵減未來應(yīng)納增值稅月份的增值稅稅額。
2021-01-27
您好,應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅在借方是交了稅,在貸方是沒有交,
2025-02-22
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