您好,這樣是不可以的呢
老師,有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報(bào)增值稅的時(shí)候把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
老師,我有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證了,我發(fā)現(xiàn)有問題,我現(xiàn)在能不能先把這兩張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款,等7月我們這邊再開紅字信息表這樣可以嗎
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表,對(duì)方當(dāng)月并沒有開紅字發(fā)票,我報(bào)稅的時(shí)候也忘了沒有在1月報(bào)稅時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
老師,我7月底就離職了,這張票是有問題了,怕到時(shí)候新來的會(huì)計(jì)不操作紅沖,我不想擔(dān)責(zé)任
您好,你上面的操作是不可以的呢
老師,那我應(yīng)該處理呀
7月開了紅字信息表后再弄
老師,我是怕到時(shí)候新來的會(huì)計(jì)到時(shí)候不給紅沖怎么辦,我7月底就離職了,寫交接單上,領(lǐng)導(dǎo)也不同意
您好,這個(gè)需要內(nèi)部協(xié)商處理的呢
我們老板肯定不同意呀,沒有別的辦法了嗎
您好,這個(gè)是沒有 的呢