您好 子普票金額不要和紙質(zhì)普票分開(kāi)填寫(xiě)
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào)開(kāi)普票,又開(kāi)電子普票發(fā)票?這個(gè)算稅是紙質(zhì)普票和電子普通發(fā)票合計(jì)一起算嗎?那電子稅務(wù)局身板沒(méi)跳出電子普通發(fā)票!只有紙質(zhì)普通發(fā)票金額?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模2季度有開(kāi)專票,普票,電子普票,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí),電子普票金額要不要和紙質(zhì)普票分開(kāi)填寫(xiě)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司第二季度開(kāi)電子發(fā)票以及紙質(zhì)普票金額,這個(gè)季度申報(bào)時(shí),是全部填寫(xiě)在免稅銷售額第九欄嗎?
上個(gè)季度開(kāi)具了紙質(zhì)的普通發(fā)票和電子的普通發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候需要把兩個(gè)開(kāi)票的金額分開(kāi)嗎
#提問(wèn)#老師好,小規(guī)模納稅人公司,已經(jīng)有紙質(zhì)的增值稅專票和普票了,再申請(qǐng)電子普票,同時(shí)用三種票種會(huì)有什么影響嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
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