醫(yī)院一般都是公里單位一般是不交稅的,也無(wú)法開(kāi)增值稅發(fā)票
老師,我們公司是承包醫(yī)院飯?zhí)玫?,之前是小?guī)模,后來(lái)收入達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了升級(jí)為一般納稅人,現(xiàn)在的問(wèn)題是進(jìn)項(xiàng)很少,且我們采購(gòu)的材料都是小攤販開(kāi)不了發(fā)票給我們,我們跟醫(yī)院結(jié)算食堂款項(xiàng),要開(kāi)發(fā)票給醫(yī)院才能收到錢(qián),請(qǐng)問(wèn)怎么處理,怎么做賬,稅務(wù)是不是很高
老師,我們經(jīng)營(yíng)醫(yī)療器械,想以現(xiàn)在的一般納稅人購(gòu)進(jìn),然后開(kāi)票銷售給另外兩個(gè)小規(guī)模公司,再由小規(guī)模公司銷售給醫(yī)院,醫(yī)院方面要求的是免稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,怎么做稅收優(yōu)惠籌劃呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,本市的人民醫(yī)院是事業(yè)單位,怎么判斷它是一般納稅人還是小規(guī)模呢?醫(yī)院交稅嗎?能開(kāi)出增值稅發(fā)票嗎?
老師好,我們是一家個(gè)獨(dú)性質(zhì)的私立醫(yī)院,小規(guī)模納稅人,免增值稅,請(qǐng)問(wèn)所有的購(gòu)銷都免增值稅嗎?還是有的免有的不免呢?謝謝
老師好,我是一家個(gè)獨(dú)企業(yè)的醫(yī)院,免增值稅,現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人身份,如果收入超過(guò)了500萬(wàn)轉(zhuǎn)成一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)繳納的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得會(huì)有什么影響嗎?謝謝
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
謝謝老師的回答!怎么判斷醫(yī)院是一般納稅人還是小規(guī)模呢?
一般醫(yī)院公立單位也不分小規(guī)模一般納稅人的