同學(xué)您好,一般情況下,是當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)繳納的
老師,您好,我想咨詢一下,就是在2018年匯算清繳的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損,所以之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,現(xiàn)在退回,在寫(xiě)記賬憑證時(shí)摘要要怎么表達(dá)呢?因?yàn)槭窃趨R算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多交的,要不要提現(xiàn)匯算清繳呢?怎么寫(xiě)
老師,有個(gè)2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費(fèi)用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個(gè)發(fā)票在2021.5月份之前來(lái)到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個(gè)怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來(lái)到這個(gè)發(fā)票怎么入賬? 老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)發(fā)票時(shí)間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個(gè)科目?我迷糊了
老師,晚上好! 請(qǐng)問(wèn)印花稅計(jì)提必須做在繳納入賬之前是嗎 還有,就是匯算清繳怎么填寫(xiě)?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有筆廣告費(fèi)沒(méi)有收到發(fā)票,匯算清繳前取得發(fā)票就可以做費(fèi)用不是,那么,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票,必須是上年的開(kāi)票日期,還是可以次年但是在匯算清繳前的日期,這個(gè)發(fā)票有什么日期嘛?還有什么別的注意事項(xiàng)嘛?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們公司沒(méi)有營(yíng)業(yè),目前也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在匯算清繳了我想零申報(bào),但是103資產(chǎn)總額那里必須填數(shù),請(qǐng)問(wèn)我要怎么填呢?
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫(xiě)
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來(lái)的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
本財(cái)年發(fā)現(xiàn)上一財(cái)年多計(jì)提稅金,本財(cái)年應(yīng)該如何沖銷
公司購(gòu)入車輛公司收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個(gè)免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎?
但是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提錯(cuò)了,怎么處理呢
那具體是怎么錯(cuò)了