你好,是的,是這樣的?
核定征收的小規(guī)模納稅人本季度含稅收入20萬(wàn),稅率1%請(qǐng)問所得稅怎樣計(jì)算?
老師,小規(guī)模納稅人季度收入小于30萬(wàn)元,在所得稅申報(bào)表里填的營(yíng)業(yè)收入額是含稅額還是不含稅?
老師你好!小規(guī)模納稅人季度含稅收入20萬(wàn)在申報(bào)時(shí)稅按1%計(jì)算不含稅收入嗎
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅含稅收入是1000元,那申報(bào)納稅的時(shí)候填寫的不含稅收入是1000/(1+3%)算,還是按照1000/(1+1%)算啊,現(xiàn)在是建按1%計(jì)算增值稅
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按季申報(bào),總收入不超30萬(wàn),有開票收入(按1%開票)和未開票收入 未開票收入=(含稅總收入-開票含稅總收入)/1.03還是按/1.01算呀?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
但申報(bào)表中按200000/1.0=198019.80數(shù)據(jù)申報(bào)時(shí)稅額那欄金額是20/1.01?3%=5940.59 不含稅金額加稅額不等于20萬(wàn)呀
但申報(bào)表中按200000/1.0=198019.80數(shù)據(jù)申報(bào)時(shí)稅額那欄金額是200000/1.01?3%=5940.59 不含稅金額加稅額不等于20萬(wàn)呀
你好 不含稅收入=20萬(wàn)/1.01,稅額=20萬(wàn)/1.01*1%,這里的稅額不是按3%計(jì)算的?