你好 調(diào)增5萬元,所得稅增加,直接按照繳納的所得稅金額。 借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
請問老師,我發(fā)現(xiàn)2019年所得稅匯算清繳調(diào)增了一筆計提未支付的費(fèi)用,5萬元。今年支付了,請問今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費(fèi)用
請問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計提未支付費(fèi)用(無發(fā)票)5萬元,請問20年已經(jīng)支付,請問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報還是直接調(diào)減處理
老師請問,企業(yè)匯算清繳時調(diào)增了計提的應(yīng)付職工薪酬5萬元,這筆調(diào)增的5萬元怎么做賬務(wù)處理?
老師,本年匯算清繳中職工薪酬調(diào)整:21年計提10要,22年1月沖銷計提了3萬,實(shí)發(fā)5要。老師在匯算清繳的表中:我在賬載中寫7萬還是10萬?稅收寫5萬,調(diào)增2萬。
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計嗎?但是我2022年1月補(bǔ)計提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
這筆5萬元是多計提的工資,實(shí)際沒有支出
你好 對啊,所以納稅調(diào)增啊,多交所得稅了。按照交的所得稅計入所得稅費(fèi)用。