你好,你就做轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,如果本月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留低,不用交稅,月底不用做分錄吧?
老師 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話 不用做分錄嗎
如果本月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),就不用做分錄嗎?
增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不用做分錄嗎?
老師,你好,我上期,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時,分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項(xiàng)稅額,并且這個銷項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請問增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)???房租收入6萬,銷售食用油收入47萬,申報(bào)通過不了?
老師,請問一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒有發(fā)工資,這種人工費(fèi)可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報(bào)嗎?別人開的不用申報(bào)吧?
稅費(fèi)和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時候,在哪一個步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請問內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請教下支付員工工資時 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號錯誤被退回來的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎


借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
你好,貸方應(yīng)該是未交增值稅