你好,如果沒(méi)有開票的話直接填第一欄
物業(yè)公司季度收入超過(guò)了30萬(wàn),增值稅申報(bào)表如何填寫?并且均為未開票收入,如何按照百分之一的稅率交稅?
現(xiàn)在分公司申報(bào)增值稅(分公司從未開過(guò)票) 是按照總公司發(fā)放的表格申報(bào) 第三季度分公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過(guò)起征點(diǎn) 收入直接填寫在增值稅報(bào)表的第一欄嗎?
非獨(dú)立核算的分公司(未開過(guò)票 未開對(duì)公賬戶 發(fā)票統(tǒng)一由總公司開具 總公司在省外) 企業(yè)所得稅是匯總申報(bào) 增值稅是獨(dú)立申報(bào) 總公司發(fā)了上個(gè)季度分公司銷售收入 增值稅超過(guò)起征點(diǎn)了 應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師您好,我們公司小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店,有總公司和分公司分公司,分公司增值稅報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)完,總公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并申報(bào),總公司增值稅并沒(méi)有合并申報(bào),現(xiàn)在季報(bào)提取財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候說(shuō)我們這個(gè)企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符,我是否應(yīng)該填寫?(不會(huì)報(bào)了)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)總公司是一般納稅人,但是分公司是小規(guī)模納稅人。兩個(gè)公司增值稅分開申報(bào)的,企業(yè)所得稅合并核算申報(bào),但是做賬是一個(gè)賬套因?yàn)榭偣局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入中有兩個(gè)隨征項(xiàng)目是和主營(yíng)業(yè)務(wù)一起開票進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入的?,F(xiàn)在分公司享受到月銷售額10萬(wàn)以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)在每個(gè)季度末申報(bào)總公司增值稅時(shí)候,這筆免征稅款已進(jìn)入賬套內(nèi)的營(yíng)業(yè)外收入核算是否要與兩筆營(yíng)業(yè)外收入一起進(jìn)行增值稅申報(bào)?
老師,您好!我想問(wèn)下稅金和附加登記明細(xì)賬 應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi):地方教育費(fèi)借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)社保公司至少要交一個(gè)人嗎?因?yàn)楣締T工都不愿意交,所以目前公司一個(gè)人都沒(méi)有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個(gè)本年折舊金額是用計(jì)提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬(wàn),處置時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬(wàn),填本年折舊攤銷額是寫90萬(wàn)對(duì)嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對(duì)公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了 工商那邊沒(méi)有變更對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個(gè)租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號(hào)要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 公司7月份認(rèn)繳注冊(cè)資本100萬(wàn)(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬(wàn)元,已經(jīng)全部入賬實(shí)收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬(wàn),這時(shí)候11月的賬務(wù)如何處理好一點(diǎn),轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
增值稅附加稅稅金扣款直接用總公司公戶扣嗎?
如果是非獨(dú)立核算就是從總公司扣,否則正常是分公司
那做賬是我這邊做賬還是總公司那邊做賬呢?
非獨(dú)立核算分公司不做賬
分公司增值稅沒(méi)有匯總 是單獨(dú)申報(bào)的
同學(xué),看你們是否非獨(dú)立核算,是就做,不是就不做。
是非獨(dú)立核算 主要分公司沒(méi)有開過(guò)票 我不確定增值稅是零申報(bào)還是用總公司那邊的給的數(shù)據(jù)申報(bào)納稅
非獨(dú)立核算分公司是不需要做賬申報(bào)的