你好 按實(shí)際的銷售額填寫在自己開票的行里 全額交增值稅 現(xiàn)在是按1%
小規(guī)模納稅人有自開專用發(fā)票20,未開票收入4萬(wàn),合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn),該如何申報(bào)增值稅申報(bào)表報(bào)表默認(rèn)按3%稅率,減免稅申報(bào)表如何填寫好
物業(yè)公司季度收入超過(guò)了30萬(wàn),增值稅申報(bào)表如何填寫?并且均為未開票收入,如何按照百分之一的稅率交稅?
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫申報(bào)不了
老師,小規(guī)模企業(yè)有5萬(wàn)的未開票收入,季度未超過(guò)30萬(wàn),怎么填增值稅申報(bào)表,如果超過(guò)30萬(wàn)季度 ,而且有5萬(wàn)未開票收入季度,如何填表
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過(guò)30萬(wàn),在哪填報(bào),如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒(méi)有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺(tái)的收入究竟記哪里,我看之前會(huì)計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
被單位辭退有什么補(bǔ)償?補(bǔ)償具體標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師你好,我想問(wèn)一下單位統(tǒng)一給員工匯算個(gè)人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)前的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)功能是取消了嗎?申報(bào)前怎么沒(méi)有
老師遇到這種問(wèn)題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實(shí)際上我爸爸是沒(méi)得到錢的,現(xiàn)在我爸爸的個(gè)稅要交接近兩萬(wàn),我想請(qǐng)問(wèn)哈!我們需要怎么弄才對(duì)我有利,如果對(duì)方給的方案我們不接受!我們應(yīng)該去稅務(wù)局舉報(bào)有利!還是勞動(dòng)仲裁有利
老師,房產(chǎn)稅稅源采集的時(shí)候,我填申報(bào)期起止時(shí)間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現(xiàn)在申報(bào)25年的房產(chǎn)稅,終止時(shí)間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺(tái)電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
我按照全額銷售填寫在里面了,可是還是按照百分之三的稅啊,是需要換算嗎?比如我實(shí)際不含稅銷售額按照一個(gè)點(diǎn)為407421.49,那我填表的時(shí)候要填寫的銷售額為4074.21/0.03嗎?
您好 把2%單獨(dú)填寫減免