你好 借 其他應(yīng)收款 貸銀行?
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個(gè)月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報(bào)廢了,報(bào)廢款收到400,拖車以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購(gòu)買時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報(bào)稅,這90000元是一次性報(bào),還是?報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開票報(bào)稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎
老師好,我想問(wèn)一下,公司是做垃圾清掃保潔的,因員工在清掃時(shí)出現(xiàn)事故,現(xiàn)在法院做出判定先付給人民法院賠償專戶16萬(wàn),事情還沒(méi)了結(jié),請(qǐng)問(wèn)老師,公司對(duì)公轉(zhuǎn)法院的款,我要怎么處理賬務(wù)呀。
老師好,我想問(wèn)一下,我是清掃垃圾的公司,因員工清掃垃圾時(shí)造成交通事故,現(xiàn)法院已讓我把16萬(wàn)錢打入法院賠償專戶中,請(qǐng)問(wèn)老師,此筆款在賬務(wù)上我要怎么處理呀。
老師好!請(qǐng)問(wèn):公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒(méi)有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請(qǐng)問(wèn),我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說(shuō)等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒(méi)有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長(zhǎng)期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒(méi)有生意沒(méi)什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對(duì)嗎?
老師下午好,我們公司做鋼材的,21年給工地送貨每次貨到負(fù)責(zé)人簽收,簽收單拿回來(lái)我們開發(fā)票隔月結(jié)清貨款,后面工地簽收人監(jiān)守自盜把收到的鋼材偷偷轉(zhuǎn)賣了,就出現(xiàn)了我公司后面兩個(gè)月送到工地的貨簽收人簽收了,但是對(duì)方公司不承認(rèn)不付款,我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對(duì)方公司,對(duì)方公司起訴簽收人,最后法院判對(duì)方公司要按照送貨單付款給我們,,可是對(duì)方公司欠了非常多的供應(yīng)商的款沒(méi)能力還,我們送最后一批鋼材合計(jì)金額是600萬(wàn),發(fā)票還沒(méi)有開具,當(dāng)時(shí)這批貨財(cái)務(wù)是做了發(fā)出商品,,現(xiàn)在三年了收款遙遙無(wú)期,錢收不回來(lái)老板肯定是不愿意再發(fā)票開給對(duì)方公司的,想請(qǐng)你老師,我這發(fā)出商品600萬(wàn)要一直掛著帳嗎,,怎么處理稅務(wù)這款才合規(guī)呢
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公司增加股東資產(chǎn)總額是3000萬(wàn)注冊(cè)資金是2000萬(wàn) 增加的股東是5%需要交多少稅
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來(lái)得及嗎
老師,幫林場(chǎng)清理病樹,爛樹,開票選什么稅收編碼
酒店籌備期,支付裝修用的定制燈具計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi),對(duì)著不?
請(qǐng)問(wèn)下公司之前會(huì)計(jì)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是在賬上沒(méi)有做賬,還有的專票當(dāng)普票處理了,沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額,但是申報(bào)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)需要怎么處理呢,如果在賬上調(diào)整,還需要改以前報(bào)表嗎。
因2021年多計(jì)提了一筆附加稅,現(xiàn)在調(diào)回來(lái),因此產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅,我更改了2021年的年度申報(bào)表,因當(dāng)年是彌補(bǔ)虧損的所以不需要交稅,那我調(diào)賬產(chǎn)生的應(yīng)交所得稅怎么處理?
老師好,現(xiàn)在馬上10月了,公司申報(bào)個(gè)稅的人很多,這樣殘保金太高了,我現(xiàn)在塞幾個(gè)殘疾人進(jìn)去還來(lái)得及嗎
老師您好,想問(wèn)下跨越?jīng)_科目的話,是在原方向加負(fù)號(hào)沖 還是再反方向沖
老師我們給銀行開銷項(xiàng)票,工程款修理費(fèi)票,不給錢,我們直接做現(xiàn)金怎么做帳
老師,你好,我們收到一張發(fā)票,品名是傳動(dòng)帶,應(yīng)該是橡膠制品,但是他們開成了通用設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)我銷售的時(shí)候,應(yīng)該開橡膠制品,還是按收到的發(fā)票開通用設(shè)備?
老師,可這筆錢就收不回來(lái)了呀。
后面有結(jié)果 里再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出賠款里?
老師,那這種營(yíng)業(yè)外支出能不能稅前扣除呀。所得稅匯算清繳時(shí)
賠款性質(zhì)的營(yíng)業(yè)外支出可以稅前扣除。