借銀行存款貸應交稅費,借應交稅費貸利潤分配未分配利潤。
老師好,我們公司五月份匯算清繳的時候退回8.22元,怎么做會計分錄呢
您好,請教一下我五月份上交了21年匯算清繳費用3000元,然后又退回來2000元,上一年沒有計提,那這兩筆怎么做分錄?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳(2022.01-12月)退回的企業(yè)所得稅6400元,怎么做會計分錄
老師,我們小企業(yè)準則,22年繳納的稅款,23年匯算清繳的時候退回了比較多。這個會計分錄得怎么做呀
老師,您好,請問6月有收到稅局退回來的企業(yè)所得稅2.51元,怎么做分錄呢?因為我們?nèi)ツ暝谧黾径壬陥蟮臅r候預繳了,但今年做匯算清繳的時候顯示是虧損的,所以退回了。
老師,我們是建筑公司,工地上買的鍋碗瓢盆等廚房用品,是要計入到福利費里嗎?
老師,進項大于銷項,憑證怎么做
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應交稅費, 最后的負債表和利潤表的凈利潤不一致了,
500萬元以下,購進的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,購入舊設(shè)備能享受嗎?
你好老師 我是做電商的 每個月的開出去發(fā)票很少比如我這個月銷售貨物3萬元 有兩萬八是不要票的 還有2千元開發(fā)票 可能要開二三十個不同的抬頭 每張發(fā)票幾十到百元不等 請問這個賬怎么做 分錄怎么做
開發(fā)票技術(shù)服務(wù)的大類屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師個體戶2023年開始建賬,交一筆22年的附加稅,借本年利潤貸應交稅費, 最后的負債表和利潤表的凈利潤不一致了,
@董孝彬老師,你好,咨詢
現(xiàn)金流量表沒有支付職工薪酬是什么原因,明明我是支付過的
你好,老師資產(chǎn)負債表上這個期末數(shù)減去期初數(shù)有的科目是什么意思?。?/p>
金額怎么填呢
你好,金額就是8.22。兩個分錄的金額都是一樣的。
不用寫負數(shù)?
你好,不用的,這上面都是坐了相反的分錄。