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老師你好,我公司為小規(guī)模納人,支付了,從5月1日到明年的4月30號(hào)的房租146000,146000那這個(gè)應(yīng)該計(jì)入到什么科目呢?會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?

2021-07-07 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-07 13:51

您好同學(xué),請(qǐng)問有收到146000的發(fā)票嗎?

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快賬用戶8564 追問 2021-07-07 14:02

內(nèi)賬沒有發(fā)票,這個(gè)倒不存在,現(xiàn)在問題是我是這樣做的,借:其他應(yīng)付款房租146000,貸:庫(kù)存現(xiàn)金146000,攤銷五月六月的房租是:借管理費(fèi)用房租,貸:其他應(yīng)付款。我現(xiàn)在這樣做出來的帳不平

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快賬用戶8564 追問 2021-07-07 14:04

感覺其他應(yīng)付款的余額方向是錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2021-07-07 14:05

您好同學(xué)。借:其他應(yīng)收款146000貸:庫(kù)存現(xiàn)金? 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 差額就是還沒攤銷的 掛在其他應(yīng)收款

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您好同學(xué),請(qǐng)問有收到146000的發(fā)票嗎?
2021-07-07
你好 會(huì)計(jì)上是先放到預(yù)付賬款或是其他應(yīng)付款 之后按月攤銷入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等-房租 貸:到預(yù)付賬款或是其他應(yīng)付款-房租
2021-07-06
你好金額大做無形資產(chǎn),不大直接做管理費(fèi)用,這個(gè)你做無形資產(chǎn),攤銷做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷,企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第六十七條規(guī)定,無形資產(chǎn)按照直線法計(jì)算的攤銷費(fèi)用,準(zhǔn)予扣除。無形資產(chǎn)的攤銷年限不得低于10年?! 敦?cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅[2012]27號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)外購(gòu)的軟件,凡符合固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)確認(rèn)條件的,可以按照固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)進(jìn)行核算,其折舊或攤銷年限可以適當(dāng)縮短,最短可為2年(含)。
2021-07-06
借 銀行存款 300000 貸 短期借款 300000 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 300000*5%/12=1250 貸 應(yīng)付利息 1250 借 應(yīng)付利息 1250 貸 銀行存款 1250
2020-03-19
同學(xué)你好,因?yàn)槭瞧胀òl(fā)票 不屬于增值稅抵扣的合理憑證,因此。全部金額直接計(jì)入相應(yīng)成本科目。借方,可能是 原材料,銷售費(fèi)用等
2023-10-28
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