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老師你好,我公司為小規(guī)模納人,支付了,從5月1日到明年的4月30號的房租146000,146000那這個應(yīng)該計入到什么科目呢?

2021-07-06 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 18:11

你好 會計上是先放到預(yù)付賬款或是其他應(yīng)付款 之后按月攤銷入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等-房租 貸:到預(yù)付賬款或是其他應(yīng)付款-房租

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快賬用戶1697 追問 2021-07-06 18:25

那為什么不能是待攤費(fèi)用呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:26

您的會計制度有的話可放待攤費(fèi)用 不過新的會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有待攤費(fèi)用了 您看下那還有嗎 看下稅局的財務(wù)報表格式上還有待攤費(fèi)用嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:27

沒有的是待攤費(fèi)用 長期待攤還有 長期待攤是大于1年的

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快賬用戶1697 追問 2021-07-06 18:30

意思就是長期待攤費(fèi)用,那現(xiàn)在只能分擔(dān)一年的,現(xiàn)在還用不了這個科目

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齊紅老師 解答 2021-07-06 18:52

對 一年話 不適合長期待攤 但是待攤費(fèi)用 有些準(zhǔn)則給取消了

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你好 會計上是先放到預(yù)付賬款或是其他應(yīng)付款 之后按月攤銷入費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等-房租 貸:到預(yù)付賬款或是其他應(yīng)付款-房租
2021-07-06
您好同學(xué),請問有收到146000的發(fā)票嗎?
2021-07-07
同學(xué)你好,因為是普通發(fā)票 不屬于增值稅抵扣的合理憑證,因此。全部金額直接計入相應(yīng)成本科目。借方,可能是 原材料,銷售費(fèi)用等
2023-10-28
借 銀行存款 300000 貸 短期借款 300000 借 財務(wù)費(fèi)用 300000*5%/12=1250 貸 應(yīng)付利息 1250 借 應(yīng)付利息 1250 貸 銀行存款 1250
2020-03-19
收到發(fā)票時把沒有發(fā)票這個分錄紅沖按發(fā)票入賬再做一個分錄就行了。
2024-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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