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有些業(yè)務開了票當月沒付款,以下記賬分錄的時間是按開票時間來嗎? 借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費未交增值稅

2021-07-07 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-07 10:52

您好 記賬分錄的時間是按開票時間來 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶4529 追問 2021-07-07 11:00

我們是小規(guī)模,那就是在記賬的時候要銀行對賬單和發(fā)票對起來看?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:00

沒有收到款項的先在應收賬款科目掛賬 收到后沖減

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快賬用戶4529 追問 2021-07-07 11:01

我可以所有沒收到款開了票的公司可以放到月末記賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:04

可以所有沒收到款開了票的公司可以放到月末記賬

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快賬用戶4529 追問 2021-07-07 11:05

那記賬憑證上的時候都按月末來可以的吧

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齊紅老師 解答 2021-07-07 11:06

記賬憑證上的時候都按月末來可以的

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您好 記賬分錄的時間是按開票時間來 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-07-07
是的,你的賬務處理是對的
2021-05-15
你好同學,是這樣的
2022-10-22
小規(guī)模是 借 應收帳款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅金- 應交增值稅
2023-03-16
的這個分錄是正確的,對的對的。
2024-01-25
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