你好,需要債轉(zhuǎn)股協(xié)議的才可以的

其他應(yīng)付款能直接轉(zhuǎn)入實(shí)收資本嗎
老師,其他應(yīng)付款的錢,做賬時(shí)能直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嗎?
其他應(yīng)付款能直接轉(zhuǎn)增實(shí)收資本金?借:其他應(yīng)付款5萬,貸:實(shí)收資本5萬?牽涉稅務(wù)?老師
老師,內(nèi)賬,股東轉(zhuǎn)錢到賬上,也會(huì)用私帳付款,直接轉(zhuǎn)進(jìn)來記其他應(yīng)付,不計(jì)實(shí)收資本,私帳付錢,沖其他應(yīng)付,這樣子可以嗎?
企業(yè)目前沒有實(shí)收資本,法人用其他應(yīng)付款掛往來核算,等到需要做實(shí)收資本的時(shí)候,其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本嗎?借:其他應(yīng)付款 法人 貸:實(shí)收資本
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


做個(gè)協(xié)議?賬上怎么做?
借? ?其他應(yīng)付款 貸 實(shí)收資本
賬直接轉(zhuǎn),同時(shí)做個(gè)協(xié)議,是這樣吧?
對的,你的理解是對的
協(xié)議怎么寫,有一定的格式嗎?
http://tongxiehui.net/bm/5975f737d8c15.html你好,打開鏈接,參考的