你好這個不需要計提,實務中一般是不去計提了
老師, 1、是不是每月月底計提城建稅、教育費附加. 、地方教育附加、印花稅、水利基金?計提的分錄老師可以發(fā)一下嗎? 如果遇到免,是在每月月底記入營業(yè)稅金及附加,2、繳納是不是都在申報期內(nèi),也就是下月初申報期內(nèi)?做繳納的會計分錄? 3、繳納時適用國家稅收優(yōu)惠政策等(月小于10萬元,季度小于30萬元),將減免的部分記入營業(yè)外收入同時要不要沖掉營業(yè)稅金及附加呀? 老師可以發(fā)一下減免的會計分錄嗎?
老師,小規(guī)模季度不超30萬,水利基金免交。公司開票收入26.3萬,申報時帶出了優(yōu)惠減免。那這個水利 基金季末要計提嗎?7月份申報減免后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
請問小規(guī)模納稅人季度未超45萬免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那么申報表沒有附加費的是否就不用計提附加費了? 例如:本季度銷售價稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會計分錄: 借:應收賬款185000 貸:主營業(yè)務收入183168.31 應交稅費-應交增值稅1831.69 借:應交稅費-應交增值稅1831.69 貸:營業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費嗎?
老師,您好,我司小規(guī)模納稅人,申報附加稅水利建設基金時提示符合政策免征水利建設基金,請問這個我做賬時還是先計提好,然后支付時做政策減免營業(yè)外收入,是這樣做嗎?
老師好,想問一下,今年小規(guī)模納稅人開的發(fā)票是按1%,那做科目時還是要應交稅金--增值稅 5000元,到申報季度報表時,不超出30萬免增值稅,再做一個:借:應交稅金---增值稅 5000元, 貸:營業(yè)外收入5000元,對不
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購入時沒有發(fā)票,資產(chǎn)計稅基礎是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準備作廢2024年發(fā)票,大約30萬以上,是不是會產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實繳注冊資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬給a公司法人, 那法人張三收到10萬,是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?