同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
補交以前年度的社保費,咋入賬?
補交以前年度環(huán)保稅怎么入賬
以前年度交的環(huán)保稅,分錄做成交所得稅,怎么調(diào)整,求調(diào)整分錄
補交以前年度的房產(chǎn)稅,這個就怎么入賬
老師,補交以前年度印花稅怎么入賬啊
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費者的價格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計本年零售商及消費者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費稅比例稅率為10%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實收資本只有300W,會計做錯了,做成實收資本從1000W。現(xiàn)在我們想報報表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個人可以嗎?
老師,我們采購的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點大,銷售的噸數(shù)多,采購入庫的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費用、直接費用二級科目還分項目核算的,查科目余額表對應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費用-材料或間接費用-
老師,給公司使用部門使用的機器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費用,貸方做到主營業(yè)務(wù)收入了,請問這個賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對公司有啥影響
有區(qū)別嗎
嗯 小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整
賬務(wù)上用的是會計準(zhǔn)則
那就要用以前年度損益調(diào)整 計算應(yīng)補繳環(huán)保稅時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 借:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 貸:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 2、實際補繳環(huán)保稅時 借:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 貸:銀行存款 繳納的滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則是怎么處理的
那就直接 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費環(huán)保稅 借應(yīng)交稅費環(huán)保稅 貸銀行存款
以前年度損益調(diào)整 之后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
你好老師 為什么第二步是借:應(yīng)交稅費-環(huán)保稅 貸:應(yīng)交稅費-環(huán)保稅
這個應(yīng)該是貸銀行存款 多寫了 不好意思 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 2、實際補繳環(huán)保稅時 借:應(yīng)交稅金-環(huán)保稅 貸:銀行存款 繳納的滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款