你好,這個最好是分開做吧,你這個不看摘要看不懂做的啥支付做借管理費用,貸銀行,收回 借管理費用 負數(shù),借銀行,這樣,
我想問一下,可以這樣做分錄的嗎,左邊數(shù)字是借方,最后一列是貸方
我想問一下記賬憑證的問題借:財務費用-手續(xù)費貸:銀行存款(用借方負數(shù)表示)這樣做可以嗎?
我想問一下記賬憑證的問題借:財務費用-手續(xù)費貸:銀行存款(用借方負數(shù)表示)這樣做可以嗎?
畫紅線的內(nèi)容:明細科目,借方,貸方,借或貸,余額。 請問畫紅線的內(nèi)容怎么填?老師麻煩,辛苦你一下,你可以直接在框里面填一下,讓我看一下你怎么填嗎?,右邊的這個圖片是電腦上的手工賬,左邊的是紙質(zhì)上的手工賬,我不要你回答文字,我希望你可以在我左邊的那個手工賬上寫一行內(nèi)容,讓我看一下怎么寫。
你好,我想問一下,對方公司給我們打了一個承兌,作為我們借的對方的錢。我可以這樣做分錄嗎?借:應收票據(jù),貸:其他應付款。這樣可以嗎?謝謝你了
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應當實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復習了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復習完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調(diào)賬,按余額表調(diào)賬嗎?還是不用調(diào)了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關(guān)鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,第十三題,其他事務所的組成部分底稿,也應納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動,將自營的游泳抵用券作為獎品免費發(fā)放;作為員工業(yè)績獎勵免費發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時候做活動贈送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時候應該如何記賬
公司社保賬戶如何開通
這是我之前一個會計做的,這樣的話,我都不知道憑證字是打付還是收了
你這個需要分開做,這個 付款,做付款憑證,你收到退回,這個做收款憑證 ,分開做2張,